同學(xué)您好 正常來說,每個(gè)月都需要結(jié)轉(zhuǎn),按照當(dāng)月的發(fā)生額來結(jié)轉(zhuǎn),之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,交稅的時(shí)候您是怎么做的分錄?
老師 ,當(dāng)月發(fā)生的的進(jìn)項(xiàng)稅額1245195.88(本年累計(jì)11126457.04)(借方余額是26052444.99),銷項(xiàng)稅額是(當(dāng)月發(fā)生1763513.34)貸方余額是25796910.60,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄 到底用的是哪個(gè)數(shù)字呢之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)過銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)。
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
老師,我想問下,我們12月銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)稅也是100。我們分錄分別貸方銷項(xiàng)稅100,借方進(jìn)項(xiàng)稅100,銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0就不交稅,但是我們賬上要處理結(jié)轉(zhuǎn)不?我現(xiàn)在是不是要把應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額余額100都結(jié)轉(zhuǎn)呢?怎么結(jié)轉(zhuǎn)科目呢?
前提是原來會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,中間發(fā)生退貨,進(jìn)項(xiàng)稅額借方發(fā)生額是負(fù)數(shù),月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)該是在貸方負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)出到未交增值稅,而不能直接在借方正數(shù)轉(zhuǎn)出吧。這樣會(huì)把進(jìn)項(xiàng)稅額的借方發(fā)生額直接抵消而導(dǎo)致全年發(fā)生額數(shù)字有誤對(duì)嗎?
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師您好 一般納稅人公司購進(jìn)商品100元,稅率13%,銷售出去按150,稅率13%,這個(gè)加多少稅點(diǎn)老板才不會(huì)吃虧 請(qǐng)問怎么計(jì)算呢
老師公司自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅第一次登入密碼怎么設(shè)置,是法人個(gè)稅APP設(shè)置嗎?
企業(yè)總資產(chǎn) 就是資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表里 資產(chǎn)總計(jì)的期末余額那一欄么?
老師好,小東是小規(guī)模納稅人A公司的股東,同時(shí)小東又以自然人的身份接了B公司的一個(gè)施工合同(合同金額10萬元),是清包工,B公司要求小東要按合同金額開具發(fā)票,小東之后在電子稅務(wù)局自然人那里申請(qǐng)了一份10萬元的發(fā)票給B公司,請(qǐng)問小東開具10萬元發(fā)票是否有不合理的地方
老師 我們未開票收入 借方計(jì)入庫存現(xiàn)金嗎? 因?yàn)檫M(jìn)入的是私戶
老師現(xiàn)在小規(guī)模能開的專票的點(diǎn)有哪幾個(gè)點(diǎn)?
庫存產(chǎn)品發(fā)生銷售如何結(jié)轉(zhuǎn)成本、收入?
刪除辦稅人員的操作步驟可以寫出來發(fā)給我一下嗎?
老師您好,經(jīng)營租賃的稅率是多少
小規(guī)模月末結(jié)轉(zhuǎn)稅還是季度末結(jié)轉(zhuǎn)稅
之前都沒結(jié)轉(zhuǎn)過 繳稅我是按照稅負(fù)勾選的 最后繳納。,但是,我之前做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 到 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,但是我沒結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)。發(fā)現(xiàn)次月繳納時(shí)候。未交增值稅沖平了,貸銀行存款。可應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,余額一直滾動(dòng)在上,現(xiàn)在怎么把這沖平呢
之前做了一筆應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅 到 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 數(shù)字是根據(jù)我自己勾選算出來的,就填寫在上面了
我看了上月留底是512533.72, 老師請(qǐng)幫我做下結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅分錄。根據(jù)我提供的數(shù)字
您好? 您寫的沒問的,只是科目應(yīng)該是 ,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個(gè)科目余額不用調(diào)平的,所有三級(jí)科目匯總起來,余額是平的就行
老師你意思 這應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)本來就有余額是嗎,假設(shè)我今年一年繳納增值稅30萬。那么這個(gè)地方余額是不是應(yīng)該30萬
您好 是的,是這個(gè)意思的
老師請(qǐng)幫我看看這有問題嗎。假設(shè)去掉期初余額那是之前代賬做的,
我每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都是核對(duì)過的,這個(gè)2個(gè)數(shù)不會(huì)錯(cuò),那為什么期末余額會(huì)是那么大,出錯(cuò)在那個(gè)環(huán)節(jié)呢
同學(xué)您好 處理沒問題的