你好,其實(shí)你這個(gè)只要含稅價(jià)收入高于成本,就有利潤了。就不虧了。 你是說要賣票?
老師,我想請教一個(gè)問題,我們是商貿(mào)公司,我們購進(jìn)的商品是從小規(guī)模納稅人那里買的進(jìn)項(xiàng)稅率是1%,但是我們是一般納稅人銷售出去的話只能按產(chǎn)品真實(shí)的稅率開票這個(gè)問題怎么辦呢?
老師您 好,請教一下,公司購進(jìn)產(chǎn)品10萬元(含稅金額),供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,開給我們公司發(fā)票稅率是3%,然后我又把這個(gè)產(chǎn)品銷售給我的客戶,到時(shí)開發(fā)票給客戶是13%,那我現(xiàn)在給客戶報(bào)價(jià),要報(bào)多少,才不會(huì)虧啊
甲公司是一般納稅人,為了制造一批桌椅板凳,買進(jìn)原材料100萬(不含稅),制造加工完畢后以150萬(不含稅)的價(jià)格銷售出去,問甲公司針對這個(gè)業(yè)務(wù)要交多少增值稅?(增值稅稅率為13%)。這個(gè)題是不是這樣算?150*13%-100*13%=6.5萬元
老師,你好,比如A公司為一般納稅人,增值稅稅率13%,采購一批貨物,不含稅價(jià)100元,對外銷售200元含稅。 如果客戶要求開票,A公司加收6個(gè)點(diǎn),這6個(gè)點(diǎn)是屬于A公司的進(jìn)項(xiàng)嗎? 請問在計(jì)算成本和收入的時(shí)候應(yīng)該怎么算呢?
老師你好,一般納稅人如果不算進(jìn)項(xiàng),需要加多少個(gè)稅點(diǎn)才不會(huì)虧?大致怎么算,我看了下網(wǎng)上這么算 增值稅稅率13% 附加稅稅率0.78% 企業(yè)所得稅稅率5% 合計(jì)18.78% 綜合稅負(fù)率=30%*18.78%=5.64%也就是多加5.64個(gè)點(diǎn),這樣對嗎。,那還有這個(gè)5.64個(gè)點(diǎn)是加在哪個(gè)稅點(diǎn)上?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的預(yù)付賬款入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
銀行,發(fā)票,工資,稅金必須有,社保公積金這些小規(guī)模和一般納稅人是不是必須要做的啊
老師,答案沒有除以1.09去稅
酒店租賃了若干套公寓,需要酒店承擔(dān)稅費(fèi),請問都應(yīng)該繳哪些稅呢?
請問公司工會(huì)每年撥繳經(jīng)費(fèi)收入應(yīng)該怎么算?
為什么機(jī)會(huì)成本也要考慮
報(bào)關(guān)成交方式是出廠價(jià),需要滿足什么條件才可以退稅?
老師,保險(xiǎn)斷繳可以補(bǔ)嗎?
匯算清繳是什么意思?
老板要拿公司錢,可以對應(yīng)的少做一筆收入嗎?等于不掛其他應(yīng)收款,掛在應(yīng)收賬款里?