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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅13%的稅率。2021年7月份銷售電器收入共計113000元(含稅),購買生產(chǎn)電器的原材料共計支出90400元(含稅),取得的增值稅專用發(fā)票顯示稅率為13%。請列出應(yīng)納稅額的計算公式,并計算該企業(yè)2021年7月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。

2022-04-29 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-29 14:50

同學(xué)你好,該企業(yè)2021年7月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅=113000/(1%2B13%)*13%-90400/(1%2B13%)*13%=2600

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同學(xué)你好,該企業(yè)2021年7月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅=113000/(1%2B13%)*13%-90400/(1%2B13%)*13%=2600
2022-04-29
你好需要計算做好了發(fā)給你
2024-03-31
應(yīng)交增值稅額是:113000/1.13*13%-3000=10000元
2020-06-19
你好,銷項稅=113000/(1%2B13%)*13%=13000,進項稅3000,企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納增值稅額=13000-3000=10000
2020-06-19
?你好;? ?應(yīng)交增值稅 = 5000萬*13% - 300 ; 就是你的應(yīng)交增值稅的??
2022-11-30
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