同學(xué)你好,該企業(yè)2021年7月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅=113000/(1%2B13%)*13%-90400/(1%2B13%)*13%=2600

某企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,某年取得銷售收入為113000元(含稅收入),當(dāng)年可抵扣的進項稅額為3000元,計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納增值稅額。
某企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,某年取得銷售收入為113000元(含稅收入),當(dāng)年可抵扣的進項稅額為3000元,計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納增值稅額。
某運輸企業(yè)為一般納稅人,2021年6月取得交通運輸收入109萬元(含稅),當(dāng)月外購汽油10萬元,購入運輸車輛20萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票),發(fā)生的聯(lián)運支出50萬元(不含稅金額,取得增值稅專用發(fā)票)。請計算該納稅人2021年6月份應(yīng)納增值稅稅額。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅13%的稅率。2021年7月份銷售電器收入共計113000元(含稅),購買生產(chǎn)電器的原材料共計支出90400元(含稅),取得的增值稅專用發(fā)票顯示稅率為13%。請列出應(yīng)納稅額的計算公式,并計算該企業(yè)2021年7月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。
2021年,某文旅企業(yè)收入合計2700萬購買原材料的成本合計1200萬(含13%增值稅),各項費用合計700萬(含6%增值稅)請計算:1.該企業(yè)2021年共繳納的增值稅。2.該企業(yè)2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
加油卡預(yù)存優(yōu)惠金額怎么做賬
向境外單位提供完全在境外消費的服務(wù)是什么意思 如果提供了,沒簽合同,不做備案的話,能不把這部分收入申報增值稅,只報企業(yè)所得稅嗎
實收資本可以怎么沖銷往來呢?分錄是什么呢
老師,你好,我們是銷售鋼材的,我們賬上庫存還有170萬,未認證發(fā)票還有60萬,我們庫存過大的原因會是什么產(chǎn)生的,我們公司不存在未開票收入
2017年6月20日以銀行存款1500萬元外購一條生產(chǎn)線并立即投入使用,預(yù)計使用年限為15年,預(yù)計凈殘值為零,采用年限平均法計提折舊。2018年12月31日,計該設(shè)備的公允價值減去處置費用后的凈額為1000萬元,未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1209萬元,預(yù)計尚可使用年限為13年,預(yù)計凈殘值為零,仍采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,2019年年末資產(chǎn)的賬面價值為()萬元,老師,這是什么意思?
老師紅沖去年小規(guī)模專票對方如果沒有抵扣自己可以操作不用對方同意嗎
我司與A公司合作以提供內(nèi)容產(chǎn)生收益,但由于目前還未跟A公司簽署合同,無法正常向A公司開具發(fā)票進行結(jié)算。在合同簽署的過渡期間委托B公司(之前一直跟A公司合作提供內(nèi)容的公司)提供內(nèi)容,現(xiàn)在我司與B公司簽署委托協(xié)議,約定我司以產(chǎn)生的收益的25%作為支付報酬給到B公司,但與A公司之間產(chǎn)生的收益是先由A公司支付給B公司,B公司每月把此收益的賬單給到我司確認,確認無誤后才開具發(fā)票給到A公司,B公司收到A公司的結(jié)算款后,扣除自己應(yīng)收的報酬(收益的25%)之后,把剩下的75%收益返還給我司,我司需就此開具發(fā)票給B公司。 請問這樣的業(yè)務(wù)模式,我司需如何確認收入與成本,分錄如何做
老師第二問股份支付費用金額3400式子沒看懂?還有可抵扣暫時性差異5100式子沒看懂?謝謝
老師294000收入交多少印花稅
老師294000含稅收入沒有成本交多少增值稅?城市維護建設(shè)稅?教育費附加?地方教育費附加都是多少?企業(yè)所得稅?我家是6%