應(yīng)交增值稅額是:113000/1.13*13%-3000=10000元
某企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,某年取得銷售收入為113000元(含稅收入),當(dāng)年可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為3000元,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納增值稅額。
某企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,某年取得銷售收入為113000元(含稅收入),當(dāng)年可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為3000元,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納增值稅額。
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人適用稅率13%,2021年8月銷售白酒取得不含稅,銷售收入60萬元,收取包裝物押金1.13萬元,求該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅13%的稅率。2021年7月份銷售電器收入共計(jì)113000元(含稅),購買生產(chǎn)電器的原材料共計(jì)支出90400元(含稅),取得的增值稅專用發(fā)票顯示稅率為13%。請列出應(yīng)納稅額的計(jì)算公式,并計(jì)算該企業(yè)2021年7月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅。
2、某工業(yè)企業(yè)現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷售額500萬元(不含稅),會計(jì)核算制度也比較健全,符合作為一-般納稅人條件,適用13%增值稅率,該企業(yè)可抵扣的購進(jìn)項(xiàng)目金額為400萬元(不含稅)。要求:分析該企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇作為一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,請問下如果前幾個月企業(yè)有個員工,收入為0,社保個人承擔(dān)部分由公司承擔(dān),請問是否要申報個稅,還是作為非正常不申報?
樸老師,你講課嗎?平臺有你講課的視頻嗎?
A的平均經(jīng)營資產(chǎn)的計(jì)算怎么理解
老師你好:成本轉(zhuǎn)公允模式,我這個寫了明細(xì)算正確不
個體戶開酒類發(fā)票開1個點(diǎn)可以嗎?
甲制衣公司為小型微利企業(yè),2025年3月受托加工制作時尚服裝,雙方簽訂的承攬合同中分別注明加工費(fèi)50000元,委托方提供價值300000元的主要材料,受托方提供價值1000元的輔助材料。當(dāng)月甲公司受某學(xué)校的委托為其定做一批校服,合同載明原材料價值800000元由甲公司提供,學(xué)校另支付加工費(fèi)400000元。為了生產(chǎn)高檔服裝,甲公司當(dāng)月從南方購進(jìn)一批高檔毛料,委托某物流公司負(fù)責(zé)運(yùn)輸,雙方簽訂了運(yùn)輸保管合同,合同中約定運(yùn)輸費(fèi)30000元、保管費(fèi)10000元。上述金額均不含增值稅,則甲公司就上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納印花稅( )元。(已知:買賣合同、承攬合同、運(yùn)輸合同印花稅稅率為0.3%,保管合同印花稅稅率為1‰) A.420 B.419 C.394.3 D.197.15 這個為什么不加300000這個數(shù)據(jù)
合同結(jié)算價款結(jié)算和合同結(jié)算收入結(jié)轉(zhuǎn)在竣工結(jié)算后科目余額的處理辦法?……?
公司在浙江,在福建有個辦事處,這個辦事處需要注冊營業(yè)執(zhí)照嗎
老師,請教一下:就該員工已離職了,8?和下月9月份分別算她項(xiàng)目績效提成工資,這種情況是不用給她交納社保醫(yī)保是吧? 就代扣個稅可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,給對方付的電費(fèi)對方?jīng)]法開票?請問這個要怎么處理呢!