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某企業(yè)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,某年取得銷售收入為113000元(含稅收入),當(dāng)年可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為3000元,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納增值稅額。

2020-06-19 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-19 17:28

應(yīng)交增值稅額是:113000/1.13*13%-3000=10000元

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應(yīng)交增值稅額是:113000/1.13*13%-3000=10000元
2020-06-19
你好,銷項(xiàng)稅=113000/(1%2B13%)*13%=13000,進(jìn)項(xiàng)稅3000,企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納增值稅額=13000-3000=10000
2020-06-19
同學(xué)你好,該企業(yè)2021年7月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅=113000/(1%2B13%)*13%-90400/(1%2B13%)*13%=2600
2022-04-29
2500*13%-105=220 你好,按照這個來繳納的。
2023-06-13
你好應(yīng)納增值稅稅額60*13%%2B1.13/1.13*13%
2022-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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