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老師,你好。公司在4月份時被強制升級為一搬納稅人了。之前不知道的情況下還是按小規(guī)模納稅人的優(yōu)惠政策稅率開票。直至7月初去稅務大廳重新按一般納稅人申報了4、5、6月份的增值稅,之前開具的發(fā)票稅務局按6%已經(jīng)扣了稅款。上月8月將發(fā)票追回沖紅重新開具,這個月應該是不再扣增值稅了,稅表要如何填寫呢。

2021-09-07 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-07 11:33

這個月直接按一般納稅人的稅率開具發(fā)票,直接按一般納稅人進行申報就可以了。

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快賬用戶7450 追問 2021-09-07 11:34

是的。因為之前的票是按1%。后來去更正稅務局按6%扣過了。那我這個月申報不是不應該再扣嗎?

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快賬用戶7450 追問 2021-09-07 11:34

再扣不是相當于我一張票要交兩次增值稅了

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齊紅老師 解答 2021-09-07 11:35

是的,你說的完全正確。同一筆業(yè)務不可能扣兩次稅

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快賬用戶7450 追問 2021-09-07 11:40

那就還是正常申報是嗎?正常申報就會有當期應繳(補)稅。稅務那邊不會扣是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-07 11:40

正常申報處理。直接需要正常按一般納稅人,按月進行申報了

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這個月直接按一般納稅人的稅率開具發(fā)票,直接按一般納稅人進行申報就可以了。
2021-09-07
你好 這情況可以去稅局申報??
2021-07-07
同學你好 按照紅沖之后的填寫
2021-07-12
您好!一般次月15號前,開具都可以的,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
您好!一般次月15號前,開具都可以的在4月報稅的時候遞減,一般開了紅字發(fā)票后,如果存在多交的稅額,可以申請退稅
2023-04-02
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