你好,正常需要計(jì)提的借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅。
所得稅匯算清繳繳納補(bǔ)交所得稅如何記賬?還需要計(jì)提嗎?
老師,個人所得稅匯算清繳,2022年度應(yīng)納稅所得額22000元,2022年已繳納個稅590元,還需要匯算嗎?需要補(bǔ)交稅額
匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅和滯納金如何做賬?還需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師您好!企業(yè)所得說年度匯算清繳,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅還需要計(jì)提嗎?還是在繳納時直接計(jì)入“所得稅費(fèi)用”?需要通過“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅”計(jì)提嗎?謝謝!
老師,匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?
我司為一般納稅人,一項(xiàng)目合同含稅價1197000,扣留3個點(diǎn),對方開具6個點(diǎn)專票,扣除我司應(yīng)交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設(shè)基金0.0009后,應(yīng)轉(zhuǎn)對方多少?列出計(jì)算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書,能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個科目余額為0
在嗎,請教一個問題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務(wù)交易開幾個點(diǎn),屬于哪個類別呀
有沒有北京的會計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
老師,能給份行政單位整體部門績效表模(mú)板嗎?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,如果計(jì)提所得稅費(fèi)用的話,這個是21年的稅不就記到22年的所得稅費(fèi)用了嘛
你好,對的,但是這樣有個好處,就是說你資產(chǎn)負(fù)債表不受影響。嗯,比較還有一種辦法,就是直接借利潤分配,未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅,但是它會影響你的資產(chǎn)負(fù)債表。