你好,正在回復(fù)題目
其他應(yīng)付款—墊付,這個(gè)科目有兩百多萬的余額,該怎么調(diào)整,這個(gè)科目是用來公轉(zhuǎn)私,收到購貨發(fā)票的,現(xiàn)在稅局說這個(gè)科目應(yīng)該放在應(yīng)付賬款,是用來購貨的,要怎么調(diào)整,想把這個(gè)可能做平,以前代賬公司做的
應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個(gè)余額,但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個(gè)科目余額已交結(jié)平的情況下,已交稅金借方多出來的金額怎么結(jié)平
您好老師,請(qǐng)問一下: 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個(gè)稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi),借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個(gè)科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師,應(yīng)付賬款科目余額表的貸方有幾十萬的余額,以前老板是對(duì)私支付貨款導(dǎo)致這個(gè)余額一直在上面,現(xiàn)在供應(yīng)商也不做了,我這個(gè)怎么調(diào)整
我是小規(guī)模,現(xiàn)在需要注銷,發(fā)現(xiàn)21年對(duì)公預(yù)付的貨款95000,在22年的時(shí)候?qū)Ψ介_來發(fā)票85000確認(rèn)入庫.剩余的15000一直在預(yù)付款科目上,對(duì)方也沒有再給開票?,F(xiàn)在這個(gè)科目怎樣平掉??颇坑囝~表上目前只有其他應(yīng)付—法人有余額,庫存700已做損耗記入費(fèi)用
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
你好,那就看如何做平的過程
以前的賬務(wù)處理有問題