在繳納時直接計(jì)入“所得稅費(fèi)用”
老師請問2020年度企業(yè)所得稅匯算繳后需要補(bǔ)稅250元的話如何做會計(jì)分錄嗎?是需要計(jì)提所得稅嗎?借:所得稅費(fèi)用250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅;還是借:以前年度損益調(diào)整250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅250嗎?
匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,還是計(jì)入所得稅費(fèi)用
1.預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)時是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi) 貸-庫存現(xiàn)金,但是每個季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個企業(yè)所得稅需不需要計(jì)提。2.公司到年底匯算清繳需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅(扣除已交的企業(yè)所得還需要補(bǔ)繳)這個分錄怎么做呀
年度企業(yè)所得稅匯算清繳要交稅,計(jì)提時會計(jì)分錄:借:企業(yè)所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)交的,計(jì)提分錄怎么寫(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則),借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅對嗎
老師想問一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報(bào)未開票收入,填報(bào)的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝
資料下載不了是什么問題?
2024年12月發(fā)生勞務(wù)加工費(fèi)75萬,75萬計(jì)提成本到2024.12月當(dāng)期成本,后期75萬會開普票。2025年3做收到普票5萬,4月收到普票6萬,5月收到普票2萬普票。如何做賬?
老師,抖音平臺26號以后的收入下月初才到賬,你不是說抖音平臺的收入要計(jì)入其他貨幣資金嗎?怎么又計(jì)入其他應(yīng)收款
老師好,我是一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,24年所屬期的企業(yè)所得稅匯算清繳后,需要補(bǔ)繳一筆企業(yè)所得稅,請問會計(jì)分錄怎么寫呢?
老師好,在計(jì)算股東是否行使配股權(quán)對股東財(cái)富的影響,一般來說不是用配股除權(quán)價去計(jì)算嗎?我做了很多計(jì)算題都是如此例如圖片一,可是為什么圖片三又另外再計(jì)算了一個配股除權(quán)參考價呢?好惱人,理解不了,麻煩教一教我問題在哪里。