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建筑施工企業(yè),老項目,簡易計征的項目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?

2022-09-09 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-09 08:59

你好,對的是的,是這么做的,可以留著以后抵扣。

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 09:00

但是,是在一張勞務(wù)發(fā)票上,那多余的怎么操作呢,下次抵扣提供什么資料到稅務(wù)去差額呢

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齊紅老師 解答 2022-09-09 09:07

好,這是一個項目的嗎?

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 09:08

是的,是一個項目,只是現(xiàn)在對甲方開票還沒有開完,質(zhì)保金留在最后再開發(fā)票,但是勞務(wù)公司還只有420萬的發(fā)票就開完了,我現(xiàn)在對甲方要開379萬,所以我才讓勞務(wù)公司開376萬,剩下的就留到下次給甲方開票時我再把剩下的讓勞務(wù)公司開出來。這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-09 09:15

可以的,你這個項目還沒有完工,相當(dāng)于。

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:22

是不是如果我對甲方開票不差額,那就是對甲方開票也交稅了,對下面勞務(wù)也交稅了

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:22

是不是就沒有節(jié)省稅款啊

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:23

是不是如果差額了就相當(dāng)于少交稅

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齊紅老師 解答 2022-09-09 12:26

你好,不管差額還是不差額,都是按照你合同的金額繳納。

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:27

那如果差額了,勞務(wù)公司這邊的稅我交了,我對甲方開票我不是只對差額部分交稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-09 12:28

不是的,按照你合同的金額。

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齊紅老師 解答 2022-09-09 12:28

印花稅沒有差額交稅,所得稅也沒有差額交稅,只有增值稅才有差額。

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:28

你的意思是說,沒交的那部分公司還是會收嗎

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:30

我是指的增值稅

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:32

你的意思是不是,差額只是預(yù)交時差額交稅了,另沒有交的那部分回機構(gòu)所在地還是要交,是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-09-09 12:33

你好,各自交納各自的,你是簡易計稅的收入減去分包款,這個余額除以1.03乘以3%,按這個這個來預(yù)繳。

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齊紅老師 解答 2022-09-09 12:33

這個分包款如果是異地工程的也得預(yù)交,如果他沒預(yù)繳的話,就不允許扣除。

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:35

我知道這個,我的意思是回機構(gòu)所在地是不是剩下沒交的公司還是要交是吧,那能不能不差額了,就直接在項目地都開票額都交呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-09 12:43

企業(yè)所在地也可以差額。

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:44

我現(xiàn)在是問,我可不可以已開票額都在項目地預(yù)交,不差額呢

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:44

反正都是要全額交稅的

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齊紅老師 解答 2022-09-09 12:49

可以 那你不就多交了稅款?

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:50

我剛問你就說是如果不差額就多交了,你又說是按全額來交,把我搞糊涂了

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齊紅老師 解答 2022-09-09 12:52

看錯了 之前有個文印話稅 我以為你的也是印花稅

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快賬用戶1426 追問 2022-09-09 12:54

什么意思,能否把這個差額詳細(xì)說下,我還不是很明白

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齊紅老師 解答 2022-09-09 12:55

只要是簡易計稅就可以差額交稅 收入-成本)/1.03*3% 不管異地預(yù)繳還是當(dāng)?shù)乩U納

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