?你好;? ?你們屬于清包工的話;就是可以開3%專票或者普票出去的??
建筑 施工行業(yè)一般納稅人,給甲方開出去的普票9個點(diǎn)的工程票,下游開來的進(jìn)項(xiàng)志票,我們可以抵扣嗎
老師,我們是一般納稅人,建筑單位,現(xiàn)在甲方分包一項(xiàng)工程給我們,是包工包料的工程,后來我們把工程全部分包出去給別人家單位做,現(xiàn)在甲方要我們開票,我們是開幾個點(diǎn)的發(fā)票呢
老師我們建筑業(yè),承包工程,我們屬于乙方,甲方要求發(fā)票稅率9%,我們可以開出,但是,我們把工程分包出去,我們下游方 只能開普票3,或者專票3% ,要是都是普票可以嗎,我們選擇繳納9%的銷項(xiàng)稅額
老師,我們是被掛靠方,我們有個項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我給開發(fā)公司開9的專票,我們只把勞務(wù)分包出去,也就是清包工,我們可以和勞務(wù)公司簽訂簡易計(jì)稅嗎?對方給我開3%的普票可以嗎?這樣我就不能抵扣了,掛靠方說輔材能多開點(diǎn)專票給我抵扣,可以嗎
老師,我們是一般納稅人,我們是做副食品加工業(yè),我們只開普票,開普票是免稅的,但是對方給我們開進(jìn)來的是專票,開進(jìn)來的有9%的增值稅,對方給我們開專票可以嗎,還是要求對方必須給我們開普票,這個專票我們能不能用
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營業(yè)務(wù)之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務(wù),還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬。現(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
甲方要求我們開具9%的專票,我們只是把 從甲方拿到的工程,50%分包出去,我們開出是9%進(jìn)來是3%或者 全額繳納增值稅,,要是全額繳納增值稅,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
還有,我們買的家具,家具城收取我們5個多稅點(diǎn),她們的依據(jù)是什么呢,
你好;? ? ? ? ?你們 是分包的話; 應(yīng)該是減去分包款來計(jì)算稅費(fèi)的哦;? ?