你好?最新的小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額的100到300萬稅率是 5% 100萬部分是 2.5%
、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 企業(yè)所得稅 老師小型微利企業(yè)未超過100萬是多少? 100萬到300萬是多少? 300萬之上是多少?
最新的小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額的100到300萬稅率分別多少
請問老師 小微企業(yè)100萬以下應(yīng)納稅所得額 和100-300萬的所得額 稅率是多少?
小微企業(yè)超過100萬-300萬的企業(yè)所得稅是多少?最新政策
2021年小微企業(yè)所得稅~100萬以內(nèi)是多少?應(yīng)納稅所得額在100到300萬實(shí)際稅率為多少?
2024年11月分公示了減資,審核通過在2025年一月份,請問在添2024年工商年報是沿用24年的,還是25年通過的
本人名下一個公司,公司用于需要開發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個個體,用于不需要開發(fā)票的客戶,開支無法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應(yīng)該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費(fèi),我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費(fèi)我就15萬多了,加工費(fèi)肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費(fèi)就不平了?
老師,如果一個業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計(jì)新收回來了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實(shí)際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
這個15萬用的稅率是不是不對?
你好 15萬具體是什么情況尼?
第二季度應(yīng)納稅所得額115萬 是不是那100萬按2.5% 15萬他按10%了 不應(yīng)該是5%?
看一下題目的時間? 5是現(xiàn)在最新政策,
那他用2.5%然后又有10%這是怎么個用法
那2.5%不是最新的政策?
你好 2.5的是現(xiàn)在最新政策的?
應(yīng)納稅所得額是不是就是預(yù)交報表中的實(shí)際利潤額?
沒有納稅調(diào)整和補(bǔ)虧損的就是這個金額??
納稅調(diào)整和補(bǔ)虧損不應(yīng)該在匯算清繳時填?在預(yù)繳時就要填寫?
預(yù)交時,做完匯算清繳的有虧損,可以扣除。