同學(xué)你好 1、全年應(yīng)稅所得≤20萬元的企業(yè)將累計(jì)應(yīng)稅所得×15%的積填入本行“累計(jì)金額”欄,同時(shí),該金額填入第3行“其中:減半征收”的“累計(jì)金額”欄。 2、新政施行日后成立,全年應(yīng)稅所得≤30萬元的企業(yè) 3、新法規(guī)施行日前成立,20萬元 (1)將減半征稅稅額%2B減低稅率稅額之和填入本行“累計(jì)金額”欄,同時(shí),減半征稅稅額填入第3行“其中:減半征收”的“累計(jì)金額”欄。其中: 減半征稅稅額=累計(jì)應(yīng)稅所得×15%×(新法規(guī)施行日之后經(jīng)營月份數(shù)÷2015年度經(jīng)營月份數(shù)) 減低稅率稅額=累計(jì)應(yīng)稅所得×5%×(新法規(guī)施行日之前經(jīng)營月份數(shù)÷2015年度經(jīng)營月份數(shù)) (2)企業(yè)可以利用《小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠比例查詢表》,根據(jù)本企業(yè)“成立時(shí)間”在表中所在行次及對應(yīng)的“優(yōu)惠率”和“其中減半”,簡便計(jì)算填報(bào)。 將申報(bào)屬期的“優(yōu)惠率”對應(yīng)的比例與累計(jì)應(yīng)稅所得的乘積,填入本行“累計(jì)金額”欄。 將申報(bào)屬期的“其中減半”對應(yīng)的比例與累計(jì)應(yīng)稅所得的乘積,填寫第3行“其中:減半征稅”的“累計(jì)金額”欄。
老師您好!小型微利企業(yè)減免優(yōu)惠表格怎么填寫?
剛剛 請問一下老師,這個(gè)匯算清繳的那個(gè)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表里的,小型微利企業(yè)減免所得稅怎么填寫呢?本年利潤總額是16197.84元,這個(gè)小型微利企業(yè)減免所得稅怎么計(jì)算填寫呢?
您好,是高新企業(yè)也是小,型微利企業(yè),減免稅總額 ,是包括小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策么
老師 您好,我們是小型微利企業(yè),企業(yè)盈利減免所得稅優(yōu)惠額怎么計(jì)算填寫呢?
請問為啥企業(yè)所得稅年度納稅基礎(chǔ)表里面小型微利企業(yè)選擇的是,但是在填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的時(shí)候,確說您企業(yè)不符合小微呢?不能享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬