您好,你們是不是資產(chǎn)總額超過5000萬了,或者是應(yīng)納稅所得額超過300萬了?
老師,您好!我們是小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”是怎樣計算的?
老師,年度匯算清繳A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,我們企業(yè)符合小型微利企業(yè),這個第一行1.符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅怎么算!應(yīng)納稅所得額是290萬
請問為啥企業(yè)所得稅年度納稅基礎(chǔ)表里面小型微利企業(yè)選擇的是,但是在填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的時候,確說您企業(yè)不符合小微呢?不能享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠
申報年度企業(yè)所得稅申報表,基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額5600萬元,人數(shù)102人,應(yīng)納稅所得額92萬,是否小型微利企業(yè),勾了否。但是A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅額有數(shù)據(jù),自動調(diào)出,不能改,這是為什么
老師,我們是小微企業(yè),減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行有符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅這個填不填?填什么
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
都沒有超過啊
一整年都沒有超過,確定是嗎