同學(xué),你好 可以參考 https://www.tukuppt.com/muban/rlapgkoq.html
建筑施工方,采購(gòu)原材料 借:直接計(jì)入工程施工-合同成本_原材料可以嗎? 領(lǐng)材料,領(lǐng)了多少?zèng)]有人去記錄
有沒(méi)有材料采購(gòu)合同發(fā)我一份嗎?是三方建筑材料采購(gòu)
你好,我營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有建筑材料銷(xiāo)售,但是對(duì)方說(shuō)沒(méi)有采購(gòu)資質(zhì),不能簽材料采購(gòu)合同,建筑材料銷(xiāo)售就應(yīng)該包含材料采購(gòu)吧
老師采購(gòu)材料的合同有嗎能發(fā)一份吧
老師你好,我們公司給客戶(hù)提供建筑服務(wù),對(duì)方要求開(kāi)票開(kāi)勞務(wù)和材料兩項(xiàng),材料這塊還需要提供采購(gòu)合同,發(fā)票和發(fā)貨單據(jù),但是我們平時(shí)采購(gòu)材料大多數(shù)沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有合同,這種情況應(yīng)該怎么處理比較好呢
生產(chǎn)企業(yè)的銷(xiāo)貨單需要裝訂進(jìn)憑證嗎
老師,我公司想注銷(xiāo),但是現(xiàn)在有2萬(wàn)元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來(lái)呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項(xiàng)目地有幾個(gè)負(fù)責(zé)人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請(qǐng)問(wèn)境外人員個(gè)稅怎么申報(bào)
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬(wàn),企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)。我自己算的扣的稅點(diǎn)下來(lái)在5點(diǎn)多?2管理費(fèi),7點(diǎn)多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個(gè)異地項(xiàng)目,我算的時(shí)候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費(fèi)=扣下來(lái)的錢(qián),老板說(shuō)7個(gè)點(diǎn)下來(lái)太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個(gè)點(diǎn)算,掛靠方的進(jìn)項(xiàng)能底所有銷(xiāo),人工成本是直接坐到我們賬里的,不開(kāi)發(fā)票,這種怎么計(jì)算
老師,我想問(wèn)就是在填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,然后應(yīng)交稅費(fèi)的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個(gè)待認(rèn)證的是不是填寫(xiě)在就是其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤(rùn)期末減免出的就不等于本月的那個(gè)凈利潤(rùn)了,這個(gè)報(bào)表關(guān)系不對(duì)。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個(gè)月工資放在下個(gè)月發(fā)放計(jì)提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書(shū)人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?