您好,10是稅后還是稅前
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒(méi)有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請(qǐng)問(wèn)我們計(jì)提公積金和計(jì)提工資時(shí)的金額分別應(yīng)該是多少呢?我們工資表上的工資總額是500000,個(gè)人支付的社保部分總額是150000,個(gè)人支付的公積金部分是17350(包括新入職員工自己承擔(dān)的1000元),請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資和公積金的分錄的分別怎么寫(xiě)呢?這1000元的實(shí)質(zhì)是什么?
老師,我想咨詢(xún)一個(gè)工作上的問(wèn)題,之前都沒(méi)有編制庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)在想根據(jù)會(huì)計(jì)做的賬重新整理庫(kù)存現(xiàn)金日記賬,怎么搞,例如職工借款給公司,打到公戶(hù)付貨款,在銀行日記賬那里已經(jīng)顯示是其他應(yīng)付款-職員,因?yàn)槟莻€(gè)職員是出納,平常提現(xiàn)的款也過(guò)他的卡,現(xiàn)在是,銀行存款那里記著應(yīng)付,然后他轉(zhuǎn)的款,又是庫(kù)存現(xiàn)金轉(zhuǎn)入銀行存款,這樣,銀行日記賬是平的,但庫(kù)存現(xiàn)金始終是貸方有余額,是不是庫(kù)存現(xiàn)金那里再重復(fù)記錄一次其他應(yīng)付款-職員,然后再重現(xiàn)金日記賬轉(zhuǎn)入銀行?那這樣的話(huà)會(huì)不會(huì)重復(fù)記錄,其他應(yīng)付款了?有點(diǎn)蒙
老師請(qǐng)教一下,宿舍租金、水電費(fèi)明細(xì)如下:租金10674元,水費(fèi)297元,電費(fèi)是197元(說(shuō)明:租金公司出,水費(fèi)、電費(fèi)從員工工資扣),合計(jì)金額是11168元, 房東開(kāi)給我們的發(fā)票是這樣開(kāi)的,不含稅金額10535.85元,稅額是632.15元, 月底計(jì)提租金的分錄,跟收到發(fā)票、跟付款時(shí),這些分錄要怎么做呀
老師,公司制定愛(ài)心基金計(jì)劃,每月從員工工資里扣除10元,都記到其他應(yīng)付款里了。公司也會(huì)拿出同樣的金額,但是是按季度計(jì)提的,計(jì)提分錄是什么樣的。金額是多少?
12月補(bǔ)交員工10月份的住房公積金 但是這筆錢(qián)10月就從工資里扣了 所以補(bǔ)交的個(gè)人和公司部分都是公司付 補(bǔ)計(jì)提分錄:借:費(fèi)用化支出~公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬~住房公積金 補(bǔ)交公積金:借:費(fèi)用化支出~公積金(公司部分) 應(yīng)付職工薪酬~公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 老師 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄對(duì)么
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
您好是稅后
您好,那就借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)付款
公司部分呢?
您好,借成本費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,但是公司部分沒(méi)發(fā)票不能稅前扣除