你好!你這個進(jìn)項不能抵扣。借管理費用—福利費10674 其他應(yīng)收款—水電費 貸銀行存款。
老師請教一下,宿舍租金、水電費明細(xì)如下:租金10674元,水費297元,電費是197元(說明:租金公司出,水費、電費從員工工資扣),合計金額是11168元, 房東開給我們的發(fā)票是這樣開的,不含稅金額10535.85元,稅額是632.15元, 月底計提租金的分錄,跟收到發(fā)票、跟付款時,這些分錄要怎么做呀
老師,請教下。公司跟私人房主簽訂房屋租賃,合同約定公司支付36萬元租金給房東,但是開票涉及的稅費要我公司承擔(dān)(個稅、房產(chǎn)稅),即含稅額38萬,36萬由公司公戶支付給房東,2萬元的稅費由我司員工跟財務(wù)借3萬元備用金去稅局繳納這個稅費,那這整筆分錄怎么做?然后員工把剩下的錢還回來需要什么單據(jù)?
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時沒有票據(jù),9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了,押金都開的收據(jù),其他開的專票都有進(jìn)項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業(yè)費金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥??房租三個月是否也要分?jǐn)?/p>
老師我想問下6月份我給對方公司分別轉(zhuǎn)了房租費3個月193152元其中96576是押金跟物業(yè)費6個月29315.20元其中1萬元是水電押金,我都掛在其他應(yīng)收賬款里當(dāng)時沒有票據(jù),9月份我收到對方給我開據(jù)的發(fā)票了,押金都開的收據(jù),其他開的專票都有進(jìn)項稅額,麻煩老師幫忙解答下會計分錄,物業(yè)費金額不大也是當(dāng)年的不分?jǐn)偪梢詥??房租三個月是否也要分?jǐn)?/p>
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
可以說得更加清楚點不,從月底計提,到月初房東開發(fā)票過來,在付款環(huán)節(jié)的
你好!你計提的時候,借借管理費用—福利費—暫估10674 其他應(yīng)收款—水電費—暫估 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 應(yīng)付賬款—水電費 第二個月紅字沖減上述分錄,然后按發(fā)票金額繼續(xù)做一個分錄 借借管理費用—福利費10674 其他應(yīng)收款—水電費494 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費10674 應(yīng)付賬款—水電費494 然后借應(yīng)付職工薪酬—福利費10674 應(yīng)付賬款—水電費494 貸銀行存款
租金是固定的,月底計提時,借:管理費用-福利費 10674 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 因為水電費明細(xì),要在付款時,跟發(fā)票,一起請款, 這個就不會做了
發(fā)票這筆業(yè)務(wù)不用體現(xiàn)嗎,不用做嗎
您好!其實這部分水電費,你們就是做個其他應(yīng)收,然后收到了支付,代收代付而已
是的,就是這個意思,
你好!所以我上面計提的時候水電費是在其他應(yīng)收款里面
我平時都是這樣做分錄的,月底計提租金,借:借:管理費用-福利費 10674 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費10674 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費10674 貸:其他應(yīng)付款-房東 10674 2、月初,收到發(fā)票跟付款申請單、跟水電費明細(xì)表時,跟銀行回單 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項632.15 其他應(yīng)付款-房東 10535.85 貸:銀行存款11168 同時: 借:其他應(yīng)收款-水電費494 (員工部分) 其他應(yīng)付款-房東 138.15 貸: 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出632.15,不知道我這樣做的分錄,對不對
你好!可以的。最終是一樣的
我這樣做的分錄,也是正確的,是吧 老師
你好!是的??梢缘摹V皇锹闊c