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老師請教一下,宿舍租金、水電費明細(xì)如下:租金10674元,水費297元,電費是197元(說明:租金公司出,水費、電費從員工工資扣),合計金額是11168元, 房東開給我們的發(fā)票是這樣開的,不含稅金額10535.85元,稅額是632.15元, 月底計提租金的分錄,跟收到發(fā)票、跟付款時,這些分錄要怎么做呀

2022-04-21 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-22 10:11

你好!你這個進(jìn)項不能抵扣。借管理費用—福利費10674 其他應(yīng)收款—水電費 貸銀行存款。

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快賬用戶7483 追問 2022-04-22 10:13

可以說得更加清楚點不,從月底計提,到月初房東開發(fā)票過來,在付款環(huán)節(jié)的

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齊紅老師 解答 2022-04-22 10:18

你好!你計提的時候,借借管理費用—福利費—暫估10674 其他應(yīng)收款—水電費—暫估 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費 應(yīng)付賬款—水電費 第二個月紅字沖減上述分錄,然后按發(fā)票金額繼續(xù)做一個分錄 借借管理費用—福利費10674 其他應(yīng)收款—水電費494 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費10674 應(yīng)付賬款—水電費494 然后借應(yīng)付職工薪酬—福利費10674 應(yīng)付賬款—水電費494 貸銀行存款

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快賬用戶7483 追問 2022-04-22 10:22

租金是固定的,月底計提時,借:管理費用-福利費 10674 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 因為水電費明細(xì),要在付款時,跟發(fā)票,一起請款, 這個就不會做了

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快賬用戶7483 追問 2022-04-22 10:23

發(fā)票這筆業(yè)務(wù)不用體現(xiàn)嗎,不用做嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-22 10:26

您好!其實這部分水電費,你們就是做個其他應(yīng)收,然后收到了支付,代收代付而已

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快賬用戶7483 追問 2022-04-22 10:30

是的,就是這個意思,

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齊紅老師 解答 2022-04-22 10:35

你好!所以我上面計提的時候水電費是在其他應(yīng)收款里面

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快賬用戶7483 追問 2022-04-22 10:42

我平時都是這樣做分錄的,月底計提租金,借:借:管理費用-福利費 10674 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費10674 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費10674 貸:其他應(yīng)付款-房東 10674 2、月初,收到發(fā)票跟付款申請單、跟水電費明細(xì)表時,跟銀行回單 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項632.15 其他應(yīng)付款-房東 10535.85 貸:銀行存款11168 同時: 借:其他應(yīng)收款-水電費494 (員工部分) 其他應(yīng)付款-房東 138.15 貸: 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出632.15,不知道我這樣做的分錄,對不對

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齊紅老師 解答 2022-04-22 10:47

你好!可以的。最終是一樣的

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快賬用戶7483 追問 2022-04-22 10:48

我這樣做的分錄,也是正確的,是吧 老師

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齊紅老師 解答 2022-04-22 10:59

你好!是的??梢缘摹V皇锹闊c

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你好!你這個進(jìn)項不能抵扣。借管理費用—福利費10674 其他應(yīng)收款—水電費 貸銀行存款。
2022-04-22
一、借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 二、借:應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利 貸:庫存現(xiàn)金
2021-01-22
你好 就100元的費用做沖銷費用吧,這個因為之前就是不正規(guī)的做法
2021-03-30
你好,你執(zhí)行的是小會計準(zhǔn)則可以不分?jǐn)?,企業(yè)會計準(zhǔn)則需要
2022-10-13
你好? 你好;? 物業(yè)費要分?jǐn)? ?和房租費也得分?jǐn)偟模? 押金都掛其他應(yīng)收款掛著哈; 都要分?jǐn)偣? ?
2022-10-13
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