您好,結(jié)轉(zhuǎn)成本紅字沖回是一一對(duì)應(yīng)的,
老師,跨年來票沖減暫估庫存商品,來票多,這樣要先紅紅去年暫估的,然后再用藍(lán)字正常做對(duì)嗎?需要用到以前年度損益調(diào)整嗎?
老師,您好,去年因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,那今年調(diào)賬是做借:應(yīng)付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應(yīng)該在借方還是貸方
去年12月暫估的未來票裝修費(fèi),今年1月實(shí)際來票裝修費(fèi)大于去年暫估數(shù)字,今年把暫估的紅字沖銷,把去年12月少攤銷的再補(bǔ)攤銷,借以前年度損益調(diào)整,貸長期待攤費(fèi)用,借利潤分配,貸以前年度損益調(diào)整。這樣可以嗎
老師,在去年12月,商貿(mào)公司,發(fā)票沒來,暫估了庫存,并開具銷項(xiàng)發(fā)票,今年銷項(xiàng)發(fā)票要紅字,暫估庫存的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒有收到,,請問,暫估庫存是直接沖銷,進(jìn)以前年度損益科目嗎?
老師好,去年12月份暫估入庫了一些庫存商品,今年2月份發(fā)票開回來了,那1月份先要紅沖暫估入庫的憑證,2月份開回來發(fā)票以后再正常入賬嗎?還是2月份直接紅沖憑證再入賬?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
您好,跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本調(diào)整用以前年度損益調(diào)整
結(jié)轉(zhuǎn)成本紅字沖回是一一對(duì)應(yīng)的是什么意思
老師,用以前年度損益調(diào)整分錄怎么做呢
您好,就是有暫估的存貨收到發(fā)票就紅字沖回,再做藍(lán)字分錄。若影響成本,再調(diào)整成本
好的老師,用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄,老師您幫我寫下
您好,就是結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸庫存商品(紅字),借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品
老師 分錄沒反嗎?還有是不是還要做一步到利潤分配?上年有盈余公積是不是也得調(diào)整老師?
您好,是的,但是回復(fù)您的是一定會(huì)有的分錄,您說的分錄,不一定會(huì)有
老師,第一步 紅沖的話分錄是不是 借:庫存商品 貸:以前年度損益調(diào)整,老師我沒繞過來這個(gè)順序呢
您好,第一步是借庫存商品(紅字)貸應(yīng)付賬款(紅字)
然后呢老師
您好,然后根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字分錄,就是結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸庫存商品(紅字),借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品
您好,最后還有可能,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸庫存商品(紅字),借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品