紅蔥贊菇,然后再做發(fā)票的。
目前是3月份,收到了開(kāi)票日期是3月份的成本發(fā)票,在做2月份的賬務(wù)的時(shí)候,可以直接把這個(gè)發(fā)票入賬么?還是說(shuō)要先暫估,3月份沖回了以后再入賬。
老師2月份材料已經(jīng)入庫(kù),但是發(fā)票沒(méi)有開(kāi)來(lái),2月份此材料已經(jīng)暫估入庫(kù),,那么3月份發(fā)票到了做賬,憑證后面附發(fā)票,入庫(kù)單,這個(gè)入庫(kù)單里就不用顯示2月份已經(jīng)入庫(kù)的材料了是吧,那么入庫(kù)單上還記錄下發(fā)票上的那個(gè)材料已經(jīng)再某月份,某號(hào)憑證已經(jīng)暫估入庫(kù)吧
老師,沒(méi)有發(fā)票的可以先暫估入賬嗎?暫估費(fèi)用或成本,以后月份里發(fā)票來(lái)了再紅沖之前的憑證,再重新做賬?
今年二月份暫估入賬的憑證,借方庫(kù)存商品貸方應(yīng)付賬款 然后當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)成本了。后來(lái)九月份和十月份都收到發(fā)票了,一直沒(méi)有沖掉暫估,我現(xiàn)在想補(bǔ)一個(gè)憑證直接紅沖掉暫估的分錄,可以嘛?要是不可以的話 該如何記賬
老師好,12年12月份暫估入庫(kù)的商品1月份發(fā)票還沒(méi)開(kāi)回來(lái),2月份該怎么處理呢
老師你好,屬于2024年度的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報(bào)了,有1塊多的滯納金。這個(gè)滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報(bào)還是2025年度年報(bào)。然后印花稅計(jì)入24年的還是25年的利潤(rùn)表里。
建筑行業(yè),間接成本和間接費(fèi)用是相同的嗎
第2問(wèn) 應(yīng)當(dāng)是每個(gè)周期內(nèi) 進(jìn)行檢查 題目里沒(méi)說(shuō)是承接上市實(shí)體審計(jì)業(yè)務(wù) 這個(gè)周期還是三年嗎
老師銷(xiāo)售發(fā)貨收到款和沒(méi)收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專(zhuān)門(mén)用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開(kāi)利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來(lái)的嗎
紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。
發(fā)票2月份開(kāi)回來(lái),那1月份紅沖還是2月份紅沖,這個(gè)有嚴(yán)格要求嗎
二月份沒(méi)有發(fā)票繼續(xù)暫估
發(fā)票分幾次開(kāi)回來(lái),那我一次性紅沖嗎?還是開(kāi)回來(lái)多少發(fā)票紅沖多少
到了多少充多少,沒(méi)有到的繼續(xù)贊估。
1月份紅沖,2月份發(fā)票到了以后再入賬嗎
你好,什么時(shí)間到了發(fā)票,什么時(shí)間沖暫估再做發(fā)票的到了一部分只充一部分,剩余的繼續(xù)暫估著,不用動(dòng)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。