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老師,我去年有暫估成本,掛在應(yīng)付賬款——暫估科目,匯算清繳納稅調(diào)增了也補(bǔ)交稅了,賬上沖這個暫估的分錄怎么做啊

2022-04-27 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-27 13:41

借應(yīng)付賬款貸利潤,分配未分配利潤。

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快賬用戶9019 追問 2022-04-27 13:48

交稅是借:未分配貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-27 13:49

對的是的,是這么做的。

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借應(yīng)付賬款貸利潤,分配未分配利潤。
2022-04-27
你好,同學(xué),這個暫估如果是真實(shí)的業(yè)務(wù),不用沖回 如果不是真實(shí)的業(yè)務(wù),反方向沖回
2024-05-21
這個的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤,金額就是你那個700萬
2024-05-21
你好!做紅字分錄沖減
2024-05-15
你好,同學(xué), 后期還會回發(fā)票嗎 目前沒有回發(fā)票的話,正常延續(xù)暫估,后期回發(fā)票,沖回暫估,按照發(fā)票重新做賬
2023-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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