您好,把去年暫估那筆做負(fù)數(shù)分錄
老師,我去年有暫估成本,掛在應(yīng)付賬款——暫估科目,匯算清繳納稅調(diào)增了也補(bǔ)交稅了,賬上沖這個暫估的分錄怎么做啊
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
去年暫估費(fèi)用,今年不來票了,匯算清繳做納稅調(diào)增,那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
去年暫估的成本,今年來不了發(fā)票了,我要匯算清繳調(diào)增,分錄怎么做呢 我當(dāng)初暫估的時候貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在沒有票了,我要怎么平賬
請問去年暫估成本入賬了,今年所得稅匯算清繳的時候做納稅調(diào)增了,那這個暫估應(yīng)付款的分錄怎樣做呢
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價值為200萬元,預(yù)計使用壽命為10年,預(yù)計凈殘值為20萬元,采用年限平均法計提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時,工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時,填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進(jìn)項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
貸方暫估應(yīng)付款可以做負(fù)數(shù),但是當(dāng)時借方成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢
但是你調(diào)增交稅了呀,所以這筆可以沖掉
當(dāng)時是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款_暫估,那現(xiàn)在還能做主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)嗎
計入以前年度損益調(diào)整或者利潤分配