同學您好 1、借:在建工程 10 0000%2B3000=103000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13000 貸 銀行存款 116000 2、借 在建工程 19000 貸 庫存商品 7000 銀行存款 12000
2018年3月12日購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設備,取得增值稅專用發(fā)票注明價款100000元,增值稅13000元,支付運雜費3000元。在安裝過程中,領用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,該批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為7000元,市場售價為10000元。增值稅稅率13%,另以銀行存款支付某工程安裝公司設備安裝費12000元。
一臺需要安裝的設備取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備買價為100000元,增值稅稅額為13000元。支付的運輸費為2000元,安裝時領用工程物資10000元。增值稅為1300元,支付安裝工人的工資2000元,該固定資產(chǎn)的成本為。
購入一臺需要安裝的機器設備,發(fā)生以下業(yè)務:1)購入一臺需要安裝的機器設備,專用發(fā)票上注明設備價款為390,000元,增值稅50,700元,支付的運費為2,000元,運費增值稅為180元??铐椧淹ㄟ^銀行支付,設備直接交付安裝。2)安裝上題設備領用原材料一批,實際成本36,300元,該批材料購入時的進項稅額為4,680元。3)安裝上題設備領用企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實際成本28,000元,該批產(chǎn)品的市場售價為40,000元。4)安裝上題設備發(fā)生的人工費用為45,000元,用銀行存款支付的其他費用為6,000元。5)上題設備安裝完畢交付車間使用。要求編制相關會計分錄
2.購入一臺需要安裝的生產(chǎn)用設備。買價100000萬元,增值稅稅率為13%,支付運費3000元,安裝過程中應付本企業(yè)安裝工人工資6500元,上述款項尚未支付。
1某公司(一般納稅人企業(yè))購置一臺需要安裝的設備,支付專用發(fā)票所列的設備買價100萬元,增值稅13萬元,支付專用發(fā)票所列的運費2000元,增值稅180元。設備安裝中領用庫存原材料3000元,購進該批物資時支付的增值稅額為390元。設備安裝時支付工程人員職工薪酬2萬元。2.某公司(一般納稅人企業(yè))購入設備一臺,支付專用發(fā)票所列的買價38000元,增值稅4940元;普通發(fā)票所列的包裝費375元。設備當即投入安裝,安裝過程中領用工程物資2240元;領用生產(chǎn)用庫存原材料實際成本500元,原進項稅額65元;領用自產(chǎn)庫存商品實際成本1800元,市場售價2000元,增值稅率為13%。設備安裝完畢交付使用。3、某企業(yè)為小規(guī)模納稅人,購入一項生產(chǎn)設備,支付專用發(fā)票所列的貨款9萬元,增值稅11700元;支付普通發(fā)票所列的運輸費1800元,包裝費300元。應負擔安裝工程成本5000元。設備安裝完工交付生產(chǎn)使用。
請問老師,月末結轉怎么操作?
老師我這個公司成立之后就沒有用過,全部是0的,但是這個年報填0保存不了,提示資產(chǎn)不能為0,可是我財務報表確實全部是0,怎么辦啊
平臺查到的發(fā)票怎么下載,步驟
老師,請問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個表格?
請問稅款所屬期24年年報,資產(chǎn)負債表期末余額填哪年哪月的數(shù)值
外購商品用于發(fā)放職工福利是會計處理采用入庫價還是銷售價
老師,我想咨詢下,關于注冊資金實交,我們公司有筆款是別人幫投資人打款進我們公司的,這樣算嗎?
老師你好,我是2024年12月份期初建的賬,所得稅匯算清繳時,資產(chǎn)負債表的年初余額是不是我期初建賬時的期初余額
老師,如果我們供貨商是小規(guī)模企業(yè),給我們開的1或3的專票,我們也能用他退稅吧
去年采購廢品兩百多萬都沒有發(fā)票,匯算清繳是要把這個數(shù)填在調(diào)整項目其他里面嗎
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