你好,這個(gè)還有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?有的話借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒(méi)有開(kāi)票給對(duì)方,也沒(méi)有做收入,這家客戶已經(jīng)不合作了,我現(xiàn)在想處理賬務(wù),想做退款處理,但不是退回對(duì)方賬戶上,有什么好的建議呢?
老師好,我們收到對(duì)方的發(fā)票,已經(jīng)簽好協(xié)議不做付款處理,是專用發(fā)票,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有一筆應(yīng)付賬款10000,因?yàn)槲覀兪詹坏较录业腻X,與上家雙方協(xié)商后付9000,并簽了協(xié)議,實(shí)際發(fā)票是開(kāi)了10000的,但是只付9000給對(duì)方,這種情況怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好!貨已收到,已付款,發(fā)票沒(méi)到,怎么做賬務(wù)處理
您好老師,我們?cè)阡N售過(guò)程中,已經(jīng)開(kāi)了全額增值稅發(fā)票,在收款時(shí),為了盡快回款,給出了折讓,簽訂了協(xié)議,這個(gè)賬務(wù)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開(kāi)采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開(kāi)了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開(kāi)給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開(kāi)90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師,沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)了,我可以按照他們的開(kāi)票名稱那么入帳嗎
你好 沒(méi)有業(yè)務(wù)金額大嗎 不大的走現(xiàn)金