久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師您好!貨已收到,已付款,發(fā)票沒到,怎么做賬務(wù)處理

2023-01-07 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-07 16:31

同學(xué)您好,貨到票未到才做暫估的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款

頭像
快賬用戶1268 追問 2023-01-07 16:35

小規(guī)模納稅人,買的是商品

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-07 16:47

那就把應(yīng)繳稅費取消,原材料換成庫存商品

頭像
快賬用戶1268 追問 2023-01-08 11:30

老師您好!借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款是嗎?

頭像
快賬用戶1268 追問 2023-01-08 11:31

但是已經(jīng)付款了,從對公銀行支付的呀

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-08 12:30

付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款

頭像
快賬用戶1268 追問 2023-01-08 12:32

那收到發(fā)票是借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-08 12:34

是的沒錯, 是這樣的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,貨到票未到才做暫估的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2023-01-07
12月正常計入庫存商品,然后發(fā)票金額要是沒有差異,直接貼到12月的憑證后面就行。
2024-01-08
借庫存商品貸銀行存款。
2021-07-06
做應(yīng)付賬款暫估處理,等到發(fā)票到了,再按發(fā)票金額調(diào)整暫估金額
2021-11-11
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估。
2021-11-12
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×