同學(xué)您好,貨到票未到才做暫估的 暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
老師你好!貨已收到,貨款已付,發(fā)票沒收到,怎么做賬?
貨到已付款發(fā)票未到賬務(wù)處理怎么做
收到貨物,款已付,發(fā)票未收到,怎樣做賬務(wù)處理?
老師您好!上個月進貨,上個月已付款已收到貨,發(fā)票還沒收到,這個月才收到發(fā)票應(yīng)如何做賬?
老師您好!貨已收到,已付款,發(fā)票沒到,怎么做賬務(wù)處理
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
小規(guī)模納稅人,買的是商品
那就把應(yīng)繳稅費取消,原材料換成庫存商品
老師您好!借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款是嗎?
但是已經(jīng)付款了,從對公銀行支付的呀
付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款
那收到發(fā)票是借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款嗎?
是的沒錯, 是這樣的