你好 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
收到委托代銷清單,銷售A產(chǎn)品5臺(tái),每臺(tái)120000元(不含稅),稅率13%,開具增值稅專用發(fā)票。對(duì)方按價(jià)款5%收取手續(xù)費(fèi),收到增值稅專用發(fā)票一張,收到貨款存入銀行。分錄怎么寫
1、紅光機(jī)床廠為增值稅一般納稅人,按月繳納增值稅,適用的增值稅稅率為13%。5月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)6日,向本市第三鑄造廠購進(jìn)一批鑄鐵,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為180000元,發(fā)票已通過認(rèn)證,款項(xiàng)已通過銀行匯款付訖,材料已驗(yàn)收入庫。 (2)9日,因鑄鐵質(zhì)量問題,發(fā)生進(jìn)貨退出。根據(jù)第三鑄鐵廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票,收到退回的價(jià)款210000元及相關(guān)增值稅稅額已經(jīng)存入銀行。 (3)11日,按照合同約定,紅光機(jī)床廠接受金屬工業(yè)公司以圓鋼作為投資入股,圓鋼的公允價(jià)值為360000元,稅額為46800元。 (4)15日,銷售10臺(tái)機(jī)床給A公司,實(shí)現(xiàn)的銷售收入2760000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票,并收取增值稅358800元,收回的貨款存入銀行存款賬戶,機(jī)床的成本為2000000元。根據(jù)合同約定,客戶在90天內(nèi)有權(quán)退貨。紅光機(jī)床廠根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),估計(jì)該批機(jī)器設(shè)備的退貨率為10%。該企業(yè)尚無有關(guān)該產(chǎn)品退貨率的歷史數(shù)據(jù),也沒有其他可以參考的市場信息。 (5)銷售給A公司的10臺(tái)機(jī)床29日發(fā)生了兩臺(tái)銷售退回,均開具紅字增值稅專用發(fā)票,并以銀行存款支付退還款項(xiàng)。 做出業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理
8)機(jī)修車間對(duì)外提供加工服務(wù),收取勞務(wù)費(fèi)11300元(含稅)9)銷售機(jī)床10臺(tái),實(shí)現(xiàn)銷售收入2000000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票并收取增值稅260000元,收回貨款存人銀行存款賬戶。機(jī)床的成本為1500000元。10)2臺(tái)機(jī)床發(fā)生銷貨退回機(jī)床廠開具了紅字增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已支付。
分錄題1增值稅的會(huì)計(jì)核算(1)某機(jī)械廠為增值稅一般計(jì)稅方法納稅人,原材料核算采用實(shí)際成本法。其日購進(jìn)生產(chǎn)用鋼材,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)100000元、稅款13000元。(2)由于鋼材質(zhì)量問題,予以退回。收到對(duì)方紅字增值稅專用發(fā)票和退回價(jià)款10000元,稅款1300元。(3)接受金屬工業(yè)公司以圓鋼作為投資入股,公允價(jià)值為100000元,稅額為13000元。(4)委托達(dá)機(jī)械廠加工齒輪,已支付鋼材價(jià)款50000元(5)支付加工費(fèi)為20000元,稅額為2600元,以銀行存款支付。(6)該批加工半成品的價(jià)款為70000元,收回入庫轉(zhuǎn)賬、(7)購入鑄鐵一批、價(jià)款為10000元,增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為1300元,并支付運(yùn)費(fèi),增值稅專用發(fā)票上注明的金額為500元。8)機(jī)修車間對(duì)外提供加工服務(wù),收取勞務(wù)費(fèi)11300元(含稅)(9)銷售機(jī)床10臺(tái),實(shí)現(xiàn)銷售收入2000000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票并收取增值稅260000元,收回貨款存人銀行存款賬戶。機(jī)床的成本為1500000元。(10)2臺(tái)機(jī)床發(fā)生銷貨退回,機(jī)床廠開具了紅字增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)已支付。
29日,銷售機(jī)床10臺(tái),實(shí)現(xiàn)銷售收入2760000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票并收取增值稅358800元,收回貨款存入銀行存款賬戶。機(jī)床的成本為2000000元。根據(jù)合同約定,客戶在90天內(nèi)有權(quán)退貨。企業(yè)根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),估計(jì)該批機(jī)器設(shè)備的退貨率為10%。該企業(yè)尚無有關(guān)該產(chǎn)品退貨率的歷史數(shù)據(jù),也沒有其他可以參考的市場信息。
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料