你好,那你繳納過(guò)沒(méi)有?如果繳納過(guò)就需要。
老師,月底了需要計(jì)提增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)如何計(jì)提,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)怎么計(jì)提?
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需要計(jì)提增值稅嗎,還是直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了
老師,每個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)就要交增值稅,就要提附加稅,如果平時(shí)沒(méi)提,一年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)還大于進(jìn)項(xiàng),還要不要提了呢?
老師,我理一下,就是在增值稅為負(fù)數(shù),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的前提下,如果進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,就作為留底稅,繼續(xù)待抵扣,不轉(zhuǎn)出,如果進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出后銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),需要交稅,小于進(jìn)項(xiàng)不要交稅,是嗎?
老師,增值稅和附加稅,必須每月都要計(jì)提的嗎?如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),增值稅和附加稅還需要計(jì)提嗎?
老師,你好,工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬?
物業(yè)會(huì)計(jì),購(gòu)買(mǎi)的米面油金額15000元是為了送禮,具體我也沒(méi)問(wèn),這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)我應(yīng)該入什么呢管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎
老師24年全年收入492882.39,4到6月份收入40494.27到9月份的,全年的減4到6月份
初步業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)是要從管理層獲取書(shū)面聲明,來(lái)確定管理層對(duì)自己責(zé)任的認(rèn)可的啊。
你好,小規(guī)模納稅人注銷(xiāo)公司,其他應(yīng)付款是法人有余額,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,交所得稅29.34元,需不需要計(jì)提所得稅?現(xiàn)在銀行沒(méi)有錢(qián)了,微信轉(zhuǎn)賬,這塊還要做賬嗎?
支付房租和物業(yè)費(fèi),支付了9個(gè)月的房租和物業(yè)還需要攤銷(xiāo)嗎?
《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第八十八條規(guī)定:小企業(yè)對(duì)會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正應(yīng)當(dāng)采用未來(lái)適用法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。那在稅務(wù)上也是這樣操作嗎?
有學(xué)習(xí)的課嗎 我想要學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)當(dāng)面的
問(wèn)題1那個(gè)計(jì)算結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)差率不是一個(gè)百分比嗎 怎么是一個(gè)數(shù)呢
老師,出庫(kù)單上單價(jià)65元,實(shí)際結(jié)算價(jià)格60元,怎么開(kāi)票,直接開(kāi)單價(jià)60元 還是怎么開(kāi)
賬不是我做的,我接手后看了下,20年有該交的增值稅,增值稅交過(guò),但是賬上沒(méi)交附加稅,一年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)還是大于銷(xiāo)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)該不該補(bǔ)呢?
好,交了增值稅,你的城建稅一定會(huì)繳納的,你看一下你的申報(bào)表。