你好,正在解答 中,請(qǐng)稍后
會(huì)計(jì)分錄怎么編制 盡量具體一點(diǎn)謝謝
會(huì)計(jì)分錄怎么編制 具體一點(diǎn)謝謝啦
會(huì)計(jì)分錄怎么編制 具體一點(diǎn)謝謝
請(qǐng)具體寫(xiě)出一到五小題的會(huì)計(jì)分錄,謝謝,在線(xiàn)急。
第一題的分錄怎么寫(xiě)呢,具體一點(diǎn)謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
你好,分錄如下,請(qǐng)參考
該交易商業(yè)實(shí)質(zhì),雖雙方都提供了公允價(jià)值,應(yīng)該采用公允價(jià)值價(jià)值進(jìn)項(xiàng)會(huì)計(jì)處理,屬于非資產(chǎn)性交換 甲公司分錄 借:應(yīng)收賬款-351 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-300 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)-51 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-230 貸:庫(kù)存商品-230 乙公司: 借:應(yīng)收賬款-351 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-300 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)-51 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-230 貸:庫(kù)存商品-230
你好第二題的回答這么寫(xiě)可以嗎‘
你好,第二個(gè)不具備商業(yè)實(shí)質(zhì),是相關(guān)聯(lián)的交換,按賬面價(jià)確認(rèn)交換
那應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢
你好,稅金按公允計(jì)算,其他的按賬面計(jì)算