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老師,我們出版社申請10萬項目基金,來款時做在專項應(yīng)付款貨方,支出圖書成本時做在了生產(chǎn)成本6萬,現(xiàn)在結(jié)題了應(yīng)該怎么處理,不知道應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),

2022-04-24 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-24 11:36

企業(yè)收到政府撥入款項時: 借:銀行存款等, 貸:專項應(yīng)付款。 在將政府撥款用于工程項目建設(shè)時: 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬等。 工程項目完工后,對形成長期資產(chǎn)的部分: 借:專項應(yīng)付款, 貸:資本公積—資本溢價目。 對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部分: 借:專項應(yīng)付款, 貸:在建工程等。 撥款結(jié)余需要返還的: 借:專項應(yīng)付款, 貸:銀行存款。

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快賬用戶5268 追問 2022-04-24 11:38

老師你針對我發(fā)您的,我們單位做的分錄下一步結(jié)題怎么做,我們資助項目是圖書

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齊紅老師 解答 2022-04-24 11:41

關(guān)鍵是你門支付的資金是費用還是成本?

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快賬用戶5268 追問 2022-04-24 12:53

我們項目是圖書,當(dāng)時來款做借銀存貨專項應(yīng)付款,發(fā)生成本時借生產(chǎn)成本貨銀存這樣做的,現(xiàn)在結(jié)題了應(yīng)該怎么做,科目平了

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齊紅老師 解答 2022-04-24 14:55

借:專項應(yīng)付款 貸:生產(chǎn)成本

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快賬用戶5268 追問 2022-04-24 14:58

那如果有余額做貨營業(yè)外收入對嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-24 15:16

你的先問上級是否需要退回,不退才計入營業(yè)外收入

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快賬用戶5268 追問 2022-04-24 15:17

五六年了,找不到負責(zé)該項目的人了,也不知道是誰的項目,上面耒款單位也沒問過

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齊紅老師 解答 2022-04-24 15:21

那就計入營業(yè)外收入就是

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快賬用戶5268 追問 2022-04-24 15:25

以后小的項目十萬八萬的圖書項目資助,想直接借銀存貨專項應(yīng)付款,支出成本時借專項應(yīng)付款貨銀存,可以吧 方便找,

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齊紅老師 解答 2022-04-24 15:27

是的,就難說那樣處理就是

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快賬用戶5268 追問 2022-04-24 15:28

以后小的項目十萬八萬的圖書項目資助,想直接借銀存貨專項應(yīng)付款,支出成本時借專項應(yīng)付款貨銀存,可以吧 方便找,余額不上交菅業(yè)外收入,以后是這樣做賬對嗎。老師

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齊紅老師 解答 2022-04-24 15:36

嗯嗯,就是那樣處理的

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快賬用戶5268 追問 2022-04-24 15:37

以后哪樣處理,我上面剛剛發(fā)的那個分錄是嗎,我拍圖片劃圈的這個

以后哪樣處理,我上面剛剛發(fā)的那個分錄是嗎,我拍圖片劃圈的這個
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齊紅老師 解答 2022-04-24 15:40

就按照前邊說的處理就是了呀

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快賬用戶5268 追問 2022-04-24 15:41

前邊說的多了不知道是哪一個了,這個不可以用生產(chǎn)成本那個

前邊說的多了不知道是哪一個了,這個不可以用生產(chǎn)成本那個
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齊紅老師 解答 2022-04-24 15:43

就是生產(chǎn)成本的呀

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快賬用戶5268 追問 2022-04-24 15:44

明白了謝謝老師,那我發(fā)圖片這種簡易做賬也可以吧

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齊紅老師 解答 2022-04-24 15:45

可以的,就那樣做平就是了

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你好;生產(chǎn)成本 你要轉(zhuǎn) 庫存商品去 ;到時銷售出去的; 你們出版社也得去銷售 圖書的 ; 會涉及銷售嗎
2022-04-24
企業(yè)收到政府撥入款項時: 借:銀行存款等, 貸:專項應(yīng)付款。 在將政府撥款用于工程項目建設(shè)時: 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬等。 工程項目完工后,對形成長期資產(chǎn)的部分: 借:專項應(yīng)付款, 貸:資本公積—資本溢價目。 對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部分: 借:專項應(yīng)付款, 貸:在建工程等。 撥款結(jié)余需要返還的: 借:專項應(yīng)付款, 貸:銀行存款。
2022-04-24
?你好;? ?? 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借:生產(chǎn)成本 等? 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款
2022-04-24
是個什么項目?最終不形成專利?
2022-04-24
您好,貸營業(yè)外收入
2022-02-22
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