企業(yè)收到政府撥入款項時: 借:銀行存款等, 貸:專項應(yīng)付款。 在將政府撥款用于工程項目建設(shè)時: 借:在建工程等科目, 貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬等。 工程項目完工后,對形成長期資產(chǎn)的部分: 借:專項應(yīng)付款, 貸:資本公積—資本溢價目。 對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部分: 借:專項應(yīng)付款, 貸:在建工程等。 撥款結(jié)余需要返還的: 借:專項應(yīng)付款, 貸:銀行存款。
@樂老師,老師我們出版社收到的項目基金不涉及無形和固定資產(chǎn)的,其他要求單獨核算的資助項目資金都可以這樣做吧,借銀存貨專項應(yīng)付款,支出借主營業(yè)務(wù)成本或管理費用貨銀存,結(jié)題同時轉(zhuǎn)借專項應(yīng)付款貨資本公積對嗎
老師我們出版社收到一筆圖書申請項目基金十萬,入在專項應(yīng)付款里,但是發(fā)生成本印裝等費用入在生產(chǎn)成本里了,現(xiàn)在圖書己經(jīng)入庫,我們怎么平專項應(yīng)付款,
老師,我們出版社,編輯申請了一筆贊助咨金,來款時我們做借銀存貨專項,發(fā)生印裝成本時我們直接和社里其他圖書一起結(jié)了印裝費,當(dāng)時不知道沒沖專項應(yīng)付款,借生產(chǎn)成本貨銀存,圖書入庫時借庫存貨生產(chǎn)成本,贊助項目圖書已經(jīng)完工入庫了,那專項應(yīng)付款貨方下一步應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師,我們出版社申請10萬項目基金,來款時做在專項應(yīng)付款貨方,支出圖書成本時做在了生產(chǎn)成本6萬,現(xiàn)在結(jié)題了應(yīng)該怎么處理,不知道應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們出版社申請10萬項目基金,來款時做在專項應(yīng)付款貨方,支出圖書成本時做在了生產(chǎn)成本6萬,現(xiàn)在結(jié)題了應(yīng)該怎么處理,不知道應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),來款時借銀存貨專項應(yīng)付款圖書10萬,支出時借生產(chǎn)成本6萬貨銀存6萬
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個季度了因為不平,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運回時發(fā)生的運輸費 2 萬元和安裝費用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計入使用權(quán)資產(chǎn)還是計入長期代攤費用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師你針對我發(fā)您的,我們單位做的分錄下一步結(jié)題怎么做,我們資助項目是圖書
關(guān)鍵是你門支付的資金是費用還是成本?
我們項目是圖書,當(dāng)時來款做借銀存貨專項應(yīng)付款,發(fā)生成本時借生產(chǎn)成本貨銀存這樣做的,現(xiàn)在結(jié)題了應(yīng)該怎么做,科目平了
借:專項應(yīng)付款 貸:生產(chǎn)成本
那如果有余額做貨營業(yè)外收入對嗎
你的先問上級是否需要退回,不退才計入營業(yè)外收入
五六年了,找不到負責(zé)該項目的人了,也不知道是誰的項目,上面耒款單位也沒問過
那就計入營業(yè)外收入就是
以后小的項目十萬八萬的圖書項目資助,想直接借銀存貨專項應(yīng)付款,支出成本時借專項應(yīng)付款貨銀存,可以吧 方便找,
是的,就難說那樣處理就是
以后小的項目十萬八萬的圖書項目資助,想直接借銀存貨專項應(yīng)付款,支出成本時借專項應(yīng)付款貨銀存,可以吧 方便找,余額不上交菅業(yè)外收入,以后是這樣做賬對嗎。老師
嗯嗯,就是那樣處理的
以后哪樣處理,我上面剛剛發(fā)的那個分錄是嗎,我拍圖片劃圈的這個
就按照前邊說的處理就是了呀
前邊說的多了不知道是哪一個了,這個不可以用生產(chǎn)成本那個
就是生產(chǎn)成本的呀
明白了謝謝老師,那我發(fā)圖片這種簡易做賬也可以吧
可以的,就那樣做平就是了