您好,不好意思看錯(cuò)了,沒(méi)看到你@樂(lè)老師,抱歉抱歉
1.項(xiàng)目?jī)?nèi)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用,在未達(dá)到投入使用狀態(tài)需要先費(fèi)用化,那對(duì)應(yīng)分錄是不是,借:成本類科目下的研發(fā)支出-費(fèi)用化(xxx項(xiàng)目)貸:銀行存款等科目? 2.項(xiàng)目結(jié)束后,可以形成無(wú)形資產(chǎn),我是應(yīng)該把研發(fā)支出-費(fèi)用化的借方發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)為研發(fā)支出-資本化?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)呢? 3.項(xiàng)目結(jié)束后,如果不能成為無(wú)形資產(chǎn),是不是會(huì)計(jì)分錄如下:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化? 4.收到專項(xiàng)資金后:借:銀行存款等 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,那么等項(xiàng)目結(jié)束后,形成無(wú)形資產(chǎn)了,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何列支?不能形成無(wú)形資產(chǎn)的,該科目又應(yīng)該如何列支?出于財(cái)務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)性,麻煩老師對(duì)于我上述有問(wèn)題的會(huì)計(jì)分錄指錯(cuò)下!謝謝
老師,有個(gè)問(wèn)題要咨詢下你,做的外賬會(huì)計(jì)中有沒(méi)有做電商行業(yè)的?我內(nèi)賬的銷售收入,先掛:借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不考慮稅),款到支付寶,借:其他貨幣資金-支付寶,貸:應(yīng)收賬款,提現(xiàn)到銀行之后,借:銀行存款,貸:其他貨幣資金,這邊外賬是沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金核算的,銷售直接掛借方應(yīng)收賬款,回貨款提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,支付寶流水賬單沒(méi)有導(dǎo)過(guò),后臺(tái)扣的傭金服務(wù)費(fèi),直接做現(xiàn)金支出,沒(méi)有通過(guò)其他貨幣資金可以嗎?我們內(nèi)賬刷單那些也掛了往來(lái),我是直接借:應(yīng)收賬款90,銷售費(fèi)用(傭金,服務(wù)費(fèi)等)10.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款90,貸:應(yīng)收賬款90,后臺(tái)傭金,服務(wù)費(fèi)我直接對(duì)沖收入了
@樂(lè)老師,老師我們出版社收到的項(xiàng)目基金不涉及無(wú)形和固定資產(chǎn)的,其他要求單獨(dú)核算的資助項(xiàng)目資金都可以這樣做吧,借銀存貨專項(xiàng)應(yīng)付款,支出借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用貨銀存,結(jié)題同時(shí)轉(zhuǎn)借專項(xiàng)應(yīng)付款貨資本公積對(duì)嗎
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
19.下列各項(xiàng)中,資產(chǎn)負(fù)債表中“期末余額”根據(jù)總賬科目直接填列的項(xiàng)目是()。(CP71.0)A.無(wú)形資產(chǎn)B.固定資產(chǎn)C.短期借款D.存貨5.企業(yè)對(duì)于已計(jì)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”賬戶的存貨盤虧及損毀事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外支出”的是()。(CP11.0)A.管理不善造成的存貨凈損失B.應(yīng)由過(guò)失人賠償?shù)拇尕洆p失C.應(yīng)由保險(xiǎn)公司賠償?shù)拇尕洆p失D.自然災(zāi)害造成的存貨凈損失6.出租包裝物的攤銷費(fèi)應(yīng)計(jì)入()賬戶。(CP11.0)A.管理費(fèi)用B.銷售費(fèi)用C.其他業(yè)務(wù)成本D.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8.某企業(yè)持有一項(xiàng)非專利技術(shù),在會(huì)計(jì)期末該項(xiàng)非專利技術(shù)的賬面價(jià)值高于其可收回金額的,應(yīng)按其差額計(jì)入()。(CP11.0)A.無(wú)形資產(chǎn)B.其他業(yè)務(wù)成本C.資產(chǎn)減值損失D.營(yíng)業(yè)外支出
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?