您好 開(kāi)原來(lái)無(wú)票收入發(fā)票還是原來(lái)1稅率
老師 您好 我小規(guī)模納稅人,這季度超30萬(wàn)了 既有減征收入又有免征收入,我們的收入分為開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入,我開(kāi)具免稅收入的發(fā)票時(shí)選的稅率是1%,而且我還開(kāi)具了一部分疫情之前已確認(rèn)收的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我現(xiàn)在不會(huì)申報(bào)增值稅了
2022年4月1日后小規(guī)模納稅人開(kāi)具普票征收率是選免稅還是選3%免稅最后體現(xiàn)在申報(bào)階段?
請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模4月開(kāi)票選免稅了,但是我有3月的申報(bào)收入,發(fā)票還未開(kāi)具,這不分收入現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票稅率是開(kāi)1還是免稅尼?
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人7月季報(bào),4月-6月開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅發(fā)票。計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的是按3%還是1%?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人季收入小于30萬(wàn)免稅的,現(xiàn)在我開(kāi)三萬(wàn)的票稅率是先選3%還是選1%還是選免稅開(kāi)?
老師,我今年補(bǔ)提了去年的餐補(bǔ)10240元,匯算清繳的時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表怎么調(diào)整
老師老板出差的補(bǔ)助,先給掛賬暫時(shí)不付款,這樣可以不
匯算清繳補(bǔ)交企業(yè)所得稅,怎么做分錄
籌建期間的房租,裝修費(fèi)計(jì)入哪里?謝謝老師。
老師,控股公司借錢(qián)給投資公司,需要交印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下公司庫(kù)管交接,需要會(huì)計(jì)必須在場(chǎng)?我們公司庫(kù)存數(shù)只有庫(kù)管有詳細(xì)數(shù)據(jù)
個(gè)體工商戶要做賬嗎?
老師,我要計(jì)提社保,計(jì)提的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用一部分,計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用一部分,這地方怎么取數(shù),只有單位部分總的
科目余額表和試算平衡表一樣嗎?區(qū)別在哪?
1.適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本 一般納稅人外貿(mào)企業(yè)出口貨物適用免退稅辦法,出口業(yè)務(wù)享受免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。資料來(lái)源:財(cái)稅〔2012〕39號(hào)文件 老師,這兩個(gè)法條不矛盾嗎?
普通發(fā)票也得按1的稅率開(kāi)對(duì)不
您好 原來(lái)無(wú)票收入發(fā)票申報(bào)的,,現(xiàn)在開(kāi)普票還是原來(lái)1稅率