那這個不是免稅收入,免稅 收入開發(fā)票是開免稅,不是1%,超過30萬填寫1行合計不含稅銷售額,開普通發(fā)票填寫3行,這個對應(yīng)1% 這個不含稅銷售額*2%填寫主表減征額和這個減免表減免下面2.3.4列
老師 您好 我小規(guī)模納稅人,這季度超30萬了 既有減征收入又有免征收入,我們的收入分為開票收入和未開票收入,我開具免稅收入的發(fā)票時選的稅率是1%,而且我還開具了一部分疫情之前已確認(rèn)收的3個點的發(fā)票,我現(xiàn)在不會申報增值稅了
老師,我們是小規(guī)模納稅人,本季度開具普票不含稅收入是22970.3 開具的專票不含稅收入是64356.44 沒有超起征點,怎么報增值稅了?
請問下小規(guī)模4月開票選免稅了,但是我有3月的申報收入,發(fā)票還未開具,這不分收入現(xiàn)在開發(fā)票稅率是開1還是免稅尼?
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規(guī)模增值稅申報表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報本月收入大于實際收入,按實際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,開具了一張不動產(chǎn)租賃5%的普通發(fā)票,并且季度銷售收入未超過30萬,請問可以享受小規(guī)模納稅人季度收入未超過30萬,免征增值稅的稅收優(yōu)惠政策嗎?
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會計準(zhǔn)則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費,不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財報什么時候報?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財報的入口?只有企稅年報。是不是先報了財報年報再報企稅年報比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
那老師 我把免稅的開成1%了 我可以先填在減征里,然后再填寫免征嗎?
你稅局咋說說開1% 可以按免稅申報嗎?