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老師 您好 我小規(guī)模納稅人,這季度超30萬了 既有減征收入又有免征收入,我們的收入分為開票收入和未開票收入,我開具免稅收入的發(fā)票時選的稅率是1%,而且我還開具了一部分疫情之前已確認(rèn)收的3個點的發(fā)票,我現(xiàn)在不會申報增值稅了

2020-10-21 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-10-21 16:42

那這個不是免稅收入,免稅 收入開發(fā)票是開免稅,不是1%,超過30萬填寫1行合計不含稅銷售額,開普通發(fā)票填寫3行,這個對應(yīng)1% 這個不含稅銷售額*2%填寫主表減征額和這個減免表減免下面2.3.4列

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快賬用戶1726 追問 2020-10-21 16:44

那老師 我把免稅的開成1%了 我可以先填在減征里,然后再填寫免征嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 16:47

你稅局咋說說開1% 可以按免稅申報嗎?

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那這個不是免稅收入,免稅 收入開發(fā)票是開免稅,不是1%,超過30萬填寫1行合計不含稅銷售額,開普通發(fā)票填寫3行,這個對應(yīng)1% 這個不含稅銷售額*2%填寫主表減征額和這個減免表減免下面2.3.4列
2020-10-21
您好: 都要認(rèn)不含稅金額來填列的
2021-06-03
您好 開原來無票收入發(fā)票還是原來1稅率
2022-04-23
這部分補開發(fā)票的金額 不用再做收入賬了,再做就重復(fù)了。申報的時候扣除掉,以凈額申報
2022-04-15
開始是免稅的發(fā)票填寫11行,正確
2021-04-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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