你在減免稅的那個申報表里面,有沒有選擇這個減免優(yōu)惠呢?
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
稅費種綜合申報,申報企業(yè)所得稅增值稅印花稅時,印花稅減征政策主體是一般納稅人小型微利,企業(yè)可減半征收,顯示應(yīng)繳稅款已減半了,申報成功收取回執(zhí),點繳稅的時候顯示沒有減半,這是什么情況? 我作廢申報表,單獨申報CX003財產(chǎn)和行為稅納稅申報表,重新采集印花稅,沒有減半,這是為什么?
一、個人租房需要繳稅嗎 個人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對于自己的租房所得的租金是要進(jìn)行納稅的。 個人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質(zhì)上劃分,首先應(yīng)當(dāng)繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計算,計算時需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個人所得,需要繳納個人所得稅,稅率為減按10%,對租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過4000元的扣除20%的免征額。對于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進(jìn)行納稅申報。請問老師這個說話不對吧?請問最新政策是什么呢。謝謝
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項的問題,這個是什么原因?
6月當(dāng)時是會計A申報的印花稅,企業(yè)所得稅,當(dāng)時她以為是小微企業(yè),所以按照最新優(yōu)惠政策減半征收報稅。 但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我們不在小微企業(yè)名錄,現(xiàn)在我能都去作廢6月報表重新申報繳納稅款,此時會不會要繳納滯納金
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
綜合申報里面自動減免,因為顯示小微企業(yè),但是單獨申報印花稅減免沒有,減免的編號也沒有這個政策,因為顯示只適用小規(guī)模納稅人,不知道怎么回事,主要是綜合申報顯示稅額了,但是繳費時不一樣
申報顯示稅額是減半的嗎?
我后來進(jìn)網(wǎng)廳申報,綜合申報里面填寫,減半征收,繳費金額是一致的,客戶端為什么不行
客戶端綜合申報稅額減半的,就是立即繳稅時金額沒有減半
你這應(yīng)該是系統(tǒng)這邊出問題了,聯(lián)系一下你當(dāng)?shù)氐哪莻€稅務(wù)局看一下怎么處理呢。