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6月當時是會計A申報的印花稅,企業(yè)所得稅,當時她以為是小微企業(yè),所以按照最新優(yōu)惠政策減半征收報稅。 但是現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我們不在小微企業(yè)名錄,現(xiàn)在我能都去作廢6月報表重新申報繳納稅款,此時會不會要繳納滯納金

2023-11-15 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-15 23:23

您好,可以作廢申報的,要繳滯納金,但越早更正越好,每月0.05%,但印花稅金額不大,沒有多少滯納金

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快賬用戶7574 追問 2023-11-15 23:36

這個對企業(yè)信用評級有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-15 23:40

您好,有的,不過問題不大,B類是70-90分,中間20分呢

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您好,可以作廢申報的,要繳滯納金,但越早更正越好,每月0.05%,但印花稅金額不大,沒有多少滯納金
2023-11-15
你找下你稅局,星期一電話下你稅局,
2021-01-16
你好,匯算清繳計提就可以的,借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費,企業(yè)所得稅,需要繳納滯納金的,滯納金做營業(yè)外支出。
2023-05-06
你好 1,印花稅根本不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加科目核算就是了。 2,需要做所得稅的更正申報?
2021-01-26
同學你好,關于第一個問題,7780.79屬于你上一年度多計提的所得稅,不應該轉入營業(yè)外收入,應計入以前年度損益調整轉入利潤分配—未分配利潤科目。第二個問題你在今年1月份繳納的所得稅中包含了去年二、三季度的所得稅
2021-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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