1借發(fā)出商品70000 貸庫(kù)存商品70000
一、甲公司銷售給乙公司商品一批,貨款10000元,增值稅稅率為13%,并代墊運(yùn)費(fèi)1000元,該商品的成本為5000元。 二、甲公司收到上述貨款。 三、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,該商品的成本價(jià)每件12元,由于是成批出售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。 四、甲公司為增值稅一般納稅人,3月1日銷售商品1000件給乙公司,單價(jià)20元,增值稅稅率為13%,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2|10、1|20、n|30”,乙公司3月8日付款。
甲公司在2020年9月12日向乙公司銷售一批商品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為1000萬(wàn)元,增值稅額為130萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到:該批商品成本為800萬(wàn)元。甲公司將商品發(fā)往乙公司且辦妥托收手續(xù),要求: (1)甲公司銷售商品的賬務(wù)處理。 (2)假定甲公司在銷售時(shí)已知乙公司資金周轉(zhuǎn)發(fā)生困難,但為了減少有貨積壓,甲公司仍發(fā)出了此商品 假定甲公司銷售該批商品的增值稅納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生,并于2020年9月12日發(fā)出商品,要求進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 (3)假定2020年11月5日,甲公司得知乙公司經(jīng)營(yíng)情況逐漸好轉(zhuǎn),乙公司承諾近期付款時(shí),預(yù)計(jì)2021年1月收到款項(xiàng):要求進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理
甲公司委托乙公司代銷商品100件,成本為800元/件,單件協(xié)議價(jià)為1000元,增值稅稅率為13%,于1月16日發(fā)出商品,乙公司于3月2日將全部商品以單價(jià)2000元標(biāo)準(zhǔn)賣給丙公司并開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,3月10日向甲公司發(fā)出代銷清單,甲公司于3月20日開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,雙方于3月21日結(jié)款。要求:(1)編制甲公司在交付商品、收到乙公司發(fā)來(lái)的代銷清單時(shí)、結(jié)算貨款三個(gè)時(shí)點(diǎn)的會(huì)計(jì)分錄;(2)編制乙公司收到受托代銷商品、實(shí)際銷售商品、與甲公司結(jié)算貨款三個(gè)時(shí)點(diǎn)的會(huì)計(jì)分錄。
1.甲公司于3月1日發(fā)給乙公司商品100件,貨款100000元,增值稅13000元,代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,該批商品的成本為70000元。甲公司發(fā)出貨物后得知乙公司資金周轉(zhuǎn)十分困難,預(yù)計(jì)暫時(shí)不能收回貨款,但納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生。則甲公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:2.甲公司于3月3日銷售給丙公司商品1000件,貨款50000元,增值稅6500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)2000元,該批商品的成本為27000元。甲公司已辦理托收貨款手續(xù),貨物已發(fā)出。則甲公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:
不考慮其他因素,【請(qǐng)問(wèn)】以下業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理:1甲公司2020年5月1日發(fā)給乙公司商品500件,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為50000元,增值稅稅額為6500元,代墊運(yùn)雜費(fèi)為2000元,該批商品的成本為25000元。甲公司發(fā)出貨物后得知乙公司資金周轉(zhuǎn)十分困難,預(yù)計(jì)暫時(shí)不能收回貨款,但納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生。10月1日,甲公司給乙公司開(kāi)出一張商業(yè)匯票。2021年4月1日,甲公司收回票據(jù)。2.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。本月銷售一批原材料,價(jià)稅合計(jì)為5650元,該批材料成本為4000元,已提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1000元。
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
借應(yīng)收賬款14000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000 銀行存款1000
2借應(yīng)收賬款58500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6500 銀行存款2000
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本27000 貸庫(kù)存商品27000