你好; 留抵進(jìn)項(xiàng)稅你做的那個(gè)科目的? 這樣好判斷結(jié)轉(zhuǎn)
1.本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個(gè)月用留底稅額來抵扣的時(shí)候,怎么做分錄
12月增值稅未結(jié)轉(zhuǎn),稅盤440元計(jì)入了管理費(fèi)用,年底結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤了,1月份報(bào)稅時(shí)候抵扣了440這一部分,交了剩下部分增值稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢
請教 一般納稅人公司 做賬時(shí)一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅 因?yàn)橐恢倍加械挚鄣牧舻? 但是12月報(bào)11月時(shí)有繳增值稅 那12月的賬要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是賬面的還是有抵扣預(yù)留的,只是報(bào)稅時(shí)沒有勾選進(jìn)項(xiàng)。那我12月繳的增值稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
去年12月有留底稅2877.56,今年前面1個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候沒有抵扣,2月份抵扣了做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的時(shí)候怎么做?
老師,我是全年都沒有交過增值稅,2021年1月-12月都是進(jìn)項(xiàng)大于,每月有留抵,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?
如果公司規(guī)定員工只能報(bào)銷硬臥,但員工買了軟臥的票,報(bào)銷時(shí)按硬臥票價(jià)給予報(bào)銷,請問算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅按硬臥價(jià)格算還是按實(shí)際取得的軟臥車票金額計(jì)算?按軟臥算的金額可全抵扣還是需要把超標(biāo)準(zhǔn)的部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
中級跟著60天上岸學(xué)能考過嗎?現(xiàn)在課程都還沒講完,有點(diǎn)慌啊,講到月底還沒講完
老師您好,請問轉(zhuǎn)讓自己使用過的固定資產(chǎn),幾臺挖機(jī)一起轉(zhuǎn)讓,凈值66萬,需要做評估嗎?
公司建內(nèi)賬,代理的外賬應(yīng)收應(yīng)付和利潤都不能做參考,我目前能得到的數(shù)據(jù)是代理外帳中的實(shí)收資本,自己公司臺賬中結(jié)算的應(yīng)收應(yīng)付,和銀行卡中的貨幣資金。但是這幾個(gè)數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦
車輛保險(xiǎn)合同印花稅屬于哪個(gè)稅目?
簽署合同,銷售按返利,半年結(jié)算一次,正常賬務(wù)怎么處理?
一般納稅人建筑公司,我們2020年的項(xiàng)目給人家漏水了,現(xiàn)在要給人家賠償20萬元,但是他們不能開賠償類發(fā)票,只能讓人代開“代收水費(fèi)”發(fā)票20萬元, 可以嗎
工會經(jīng)費(fèi)稅務(wù)局是怎么征收的
怎么審核發(fā)票的合規(guī)性?
老師,讓補(bǔ)稅,調(diào)匯算清繳,怎么調(diào),直接把成本調(diào)了補(bǔ)稅嗎還是所得稅也得調(diào)10~12月的。
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方
?你好;? ? ? 現(xiàn)在做 :借? ?銷項(xiàng)稅貸? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ; 然后? ? ? 看能轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額 方向 ;在結(jié)轉(zhuǎn)到? ? ? ?比如貸方 “借 ”?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。次月繳納:借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款? ?