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公司建內(nèi)賬,代理的外賬應(yīng)收應(yīng)付和利潤(rùn)都不能做參考,我目前能得到的數(shù)據(jù)是代理外帳中的實(shí)收資本,自己公司臺(tái)賬中結(jié)算的應(yīng)收應(yīng)付,和銀行卡中的貨幣資金。但是這幾個(gè)數(shù)據(jù)做期初數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦

2025-08-19 15:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-19 15:56

你好,差額計(jì)入到未分配利潤(rùn)科目。

頭像
快賬用戶7595 追問 2025-08-19 15:59

那這個(gè)利潤(rùn)也不是真實(shí)的利潤(rùn),老板需要建立內(nèi)賬看真實(shí)利潤(rùn)。如果一建賬期初利潤(rùn)都不對(duì),后面就都看不到真實(shí)利潤(rùn)了吧

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您其他什么都沒有,那就按這個(gè)數(shù)據(jù)吧
2020-12-26
同學(xué)你好 不平衡你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡就可以了
2024-03-28
你好,因?yàn)槟銘?yīng)收賬款,應(yīng)付賬款你看看是不是有負(fù)數(shù)數(shù),它應(yīng)該是重分類過,所以說沒辦法,嗯,再一致了,他調(diào)整到預(yù)收預(yù)付的。
2022-08-16
你好,這個(gè)你來整理前期的數(shù)據(jù)?
2021-06-19
同學(xué)你好,如果不平的話,可以把差額記入實(shí)收資本,或者利潤(rùn)分配處理。
2021-06-09
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