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老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒(méi)沖,入賬了不同商品的庫(kù)存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒(méi)有沖這筆暫估,本來(lái)是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬

2022-04-19 12:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-19 13:20

是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

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快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 13:28

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-04-19 13:38

發(fā)票是什么時(shí)候到的呢

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快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 13:50

入庫(kù)是去年12月,發(fā)票是今年1月份收到

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齊紅老師 解答 2022-04-19 13:58

同學(xué)你好 那你直接今年紅沖暫估的分錄然后按照收到的發(fā)票來(lái)做分錄就可以 其他不用做

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快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 14:01

不是,她庫(kù)存商品也掛錯(cuò)了

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快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 14:01

1月的賬也已經(jīng)做了

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齊紅老師 解答 2022-04-19 14:02

那你直接反結(jié)賬回去更正庫(kù)存商品

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快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 14:15

那成本也要調(diào)整了 把1月的庫(kù)存商品B產(chǎn)品改成A產(chǎn)品,金額是正確的,然后紅沖暫估。借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 成本調(diào)整 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -2100 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 -2100 是這樣嗎老師,有沒(méi)有缺少的

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齊紅老師 解答 2022-04-19 14:26

這樣就可以的 沒(méi)有問(wèn)題

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快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 19:35

那我要把這個(gè)做在一月嗎?還是能下個(gè)月做賬時(shí)候就做在4月,因?yàn)槲壹緢?bào)已經(jīng)報(bào)了,改一月的賬的話會(huì)影響成本

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快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 19:35

就跟季報(bào)報(bào)送的不一樣了

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齊紅老師 解答 2022-04-19 19:46

收到,做在一起就可以了

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快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 19:46

做在一起,什么意思呀老師

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齊紅老師 解答 2022-04-19 19:47

做在一月就可以的哦

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快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 19:48

可是做一月要改賬,我企業(yè)所得稅季報(bào)的成本和財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送已經(jīng)報(bào)了

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-19 19:51

那你直接做在四月份的

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快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 20:02

可做在4月份,發(fā)票在1月我很糾結(jié)

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齊紅老師 解答 2022-04-19 20:04

沒(méi)事,發(fā)票也附在四月后面 只要不跨年就沒(méi)事

頭像
快賬用戶(hù)6168 追問(wèn) 2022-04-19 20:06

麻煩的是那張發(fā)票上不止這一個(gè)商品,還有其他商品做在了1月沖暫估,所以才糾結(jié)

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-19 20:50

這個(gè)沒(méi)事,只要有發(fā)票就可以的哦

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是什么企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
2022-04-19
你好,不需要做紅字的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-01-15
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以了。
2024-05-07
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù),這個(gè)是紅沖入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 然后再做一個(gè)發(fā)票的,借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,不影響你的庫(kù)存。
2021-07-28
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