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老師,我公司6月有輛車,車到了,發(fā)票沒到, 暫估了 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借庫存商品 摩托車 型號 貸應(yīng)付賬款 暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本。貸庫存商品。7月發(fā)票到了,怎么沖,怎么做賬???是做筆沖紅的分錄,重新錄入一筆嘛?那樣會不會影響我的庫存啊

2021-07-28 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-28 10:54

借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),這個是紅沖入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 然后再做一個發(fā)票的,借庫存商品進項貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,不影響你的庫存。

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快賬用戶7744 追問 2021-07-28 11:00

然后又重新結(jié)轉(zhuǎn)一次成本吖?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 11:01

你好,對的是的,是這么做的,是這么理解的。

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快賬用戶7744 追問 2021-07-28 11:04

老師,我原來的分錄借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估。發(fā)票到了借 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 貸 庫存商品負(fù)數(shù), 應(yīng)付賬款借方負(fù)數(shù),不是還是貸方的應(yīng)付賬款嘛,沒有沖掉吖

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齊紅老師 解答 2021-07-28 11:12

好,直接做相反的分錄就可以的。

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借應(yīng)付賬款貸庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫存商品負(fù)數(shù),這個是紅沖入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 然后再做一個發(fā)票的,借庫存商品進項貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,不影響你的庫存。
2021-07-28
你好,對的是的,六月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本,不影響你的成本的情況下,可以不用再做了。
2021-08-20
同學(xué)你好 發(fā)票沒收到嗎
2022-11-09
您好,沒發(fā)票不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本,既然已經(jīng)處置,那就結(jié)轉(zhuǎn)成本
2024-01-13
你好,收到發(fā)票以后那就直接借,應(yīng)付賬款貸,銀行存款
2025-01-03
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