同學(xué),辦公用品不管用于內(nèi)貿(mào)還是外貿(mào)都是可以抵扣的哈

老師,我們公司是貿(mào)易公司,商品有從國(guó)內(nèi)采購(gòu)的,也有從國(guó)外采購(gòu)的,國(guó)內(nèi)偏多,然后商品也銷售到國(guó)外,和國(guó)內(nèi)客戶,國(guó)內(nèi)客戶偏多一些,然后員工發(fā)生的差旅費(fèi)高鐵票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我們是外貿(mào)公司,內(nèi)銷占總銷售額的1/4,外銷占3/4,前幾個(gè)月有認(rèn)證一批商品檢測(cè)費(fèi)發(fā)票和每個(gè)月都有認(rèn)證租金發(fā)票,聽(tīng)說(shuō)這些費(fèi)用不能區(qū)分對(duì)應(yīng)的是外銷還是內(nèi)銷的業(yè)務(wù)是要按比例進(jìn)行抵扣,屬于外銷部分的要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我統(tǒng)一在申報(bào)12月增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出可以嗎?
公司有內(nèi)貿(mào)和外貿(mào),像辦公用品這些對(duì)于內(nèi)貿(mào)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),如何分?jǐn)?是按照年的銷售額嗎?還是按照當(dāng)月的?
老師,我想咨詢下,外貿(mào)公司只做出口,現(xiàn)有一筆報(bào)告單出口的貨物視同內(nèi)銷,增值稅按內(nèi)銷做賬,進(jìn)項(xiàng)抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報(bào)關(guān)單相關(guān)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)么?例如,公司購(gòu)買的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,你好,我是外貿(mào)公司,有一票貨是配件,沒(méi)有對(duì)應(yīng)的報(bào)關(guān)單,所以不能退稅,要按照視同內(nèi)銷交增值稅,我在進(jìn)行抵扣的時(shí)候是用發(fā)票抵扣勾選還是選出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選?
你好老師,公司現(xiàn)在是小規(guī)模一人有限公司,想變更成一般人公司和變更法人,可以嗎,需要怎么辦理,先辦理哪個(gè),能在網(wǎng)上辦理嗎?
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?
勞務(wù)?比如說(shuō)是對(duì)方教授去稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,然后比如說(shuō)3000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,稅率是440元,他實(shí)際到手是2560?那么這個(gè)440可以我們寵物協(xié)會(huì)出這個(gè)稅率嗎?還是給對(duì)方教師3000元,
老師你好,勞務(wù)公司未繳納工傷險(xiǎn),發(fā)生工傷賠償時(shí)賬務(wù)上如何處理?
想要一份建設(shè)工程竣工決算書模板
分公司不獨(dú)立核算的,分公司員工的報(bào)銷可以從總公司的公賬報(bào)嗎
老師,無(wú)工會(huì)組織,單位有兩個(gè)賬戶,需要把主賬戶的一部分錢提取轉(zhuǎn)入另一個(gè)賬戶,用于工會(huì)支出,分錄怎么做?謝謝
老師你好,公司用的純凈水計(jì)入什么科目?
比方說(shuō)我現(xiàn)在收到一張勞務(wù)報(bào)酬的發(fā)票,需要企業(yè)代扣代繳個(gè)稅。是今天剛開(kāi)出來(lái)的。那么是不是今天就可以在電腦上面代扣代繳了,還是要到次月?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果員工是計(jì)件工資的話, 上班時(shí)間超過(guò)法定時(shí)間會(huì)不會(huì)不合理


那印刷費(fèi)呢?
只要是勇于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)就可以抵扣。
那像清潔電器、電腦這些 無(wú)論內(nèi)貿(mào)或是外貿(mào)也都可以抵扣的 是嗎?
是的,都是可以抵扣的。