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老師,我想咨詢下,外貿(mào)公司只做出口,現(xiàn)有一筆報告單出口的貨物視同內(nèi)銷,增值稅按內(nèi)銷做賬,進項抵扣這一塊可以抵扣不是這一筆報關(guān)單相關(guān)費用的進項么?例如,公司購買的固定資產(chǎn)的進項稅額

2022-10-25 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-25 18:01

可以的,視同內(nèi)銷這部分的相關(guān)進項是可以抵消的

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快賬用戶1048 追問 2022-10-25 18:29

不相關(guān)的進項不能抵扣么?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 18:41

是的,不相關(guān)不能抵扣

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快賬用戶1048 追問 2022-10-25 18:53

好的,謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2022-10-25 19:05

嗯嗯,此消息不用回復噠

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可以的,視同內(nèi)銷這部分的相關(guān)進項是可以抵消的
2022-10-25
同學你好 對的 是這樣的哦
2023-11-17
你好;? 按照發(fā)票抵扣來 做賬的; 內(nèi)銷可以抵扣進項稅的?
2022-12-23
你好,不允許退稅,可以免稅的嗎?如果是的話,收到專票認證了,做進項轉(zhuǎn)出,或者是直接選擇不抵扣,勾選直接降稅合計做賬的。
2023-03-01
1,如果按純代理來處理,這里對的,沒問題 2,可以改變模式,就相當于a進出口,b是從a購進處理,這種a就可以正常抵扣處理
2022-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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