你好;? 按照發(fā)票抵扣來 做賬的; 內(nèi)銷可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的?
老師,請問一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開了專票回來,我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒有內(nèi)銷的,所以沒有增值稅需要抵扣的
(請有進(jìn)出口實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會計(jì)在申報(bào)增值稅的時(shí)候,是對進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出。可是這個(gè)不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
老師,你好,我是外貿(mào)公司,有一票貨是配件,沒有對應(yīng)的報(bào)關(guān)單,所以不能退稅,要按照視同內(nèi)銷交增值稅,我在進(jìn)行抵扣的時(shí)候是用發(fā)票抵扣勾選還是選出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選?
我想問下,像外貿(mào)企業(yè),沒有國內(nèi)的銷售業(yè)務(wù),都是出口的,然后開的銷項(xiàng)也是0稅發(fā)票,但是會有一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后這部分發(fā)票,在勾選的時(shí)候,是勾選不抵扣,還是抵扣然后在轉(zhuǎn)出會好了,比如一些租金發(fā)票,
老師您好,我們公司純貿(mào)易公司,貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我都是選擇退稅勾選,其他增值稅專用發(fā)票因?yàn)椴恍枰挚?,以前選擇了抵扣勾選后增值稅報(bào)表里我也要轉(zhuǎn)出的,那請問,新國稅系統(tǒng)里面現(xiàn)在有不抵扣勾選,我是不是可以把其他進(jìn)項(xiàng)專票選擇不抵扣勾選呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?