你好;? 沒有開票的部分; 你做無票收入分錄; 和報稅沒有; 看是否需要補做分錄補稅費的??
老師您好,我們公司去年12月時根據(jù)訂單系統(tǒng)的已完成未收款數(shù)據(jù)做了暫估收入,增值稅申報時這部分做了無票收入繳稅?,F(xiàn)在做1-3月增值稅申報了,要怎么算1-3月的無票收入數(shù)呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報的暫估收入嗎?
老師,我們公司是建筑服務(wù)行業(yè)的,去年根據(jù)成本暫估了收入,有一部分收入今年開票了,還有一部分沒有開票。去年暫估的這個收入未交增值稅,那現(xiàn)在匯算清繳的時候應(yīng)該怎么處理
老師在做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)去年有一筆是暫估的入庫的庫存材料,去年就已經(jīng)收到發(fā)票了,但是沒有沖銷暫估,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存商品就虛增了,那今年要怎么調(diào)整?
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請問賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
老師您好,去年暫估的發(fā)票有一部分一直沒有開進(jìn)來,我在匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)增補繳企業(yè)所得稅了,我現(xiàn)在賬務(wù)上還需要怎么處理?
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
2024工商年報社保部分,單位繳費基數(shù)是否包括2024年年審補差部分,如果2024養(yǎng)老年審在2025年1月退費,要含這部分嗎
請問 所屬期3月份增值稅 4月份未繳納 5月份才繳納入庫,請問 現(xiàn)在申報所屬期4月份申報表時,本期繳納上期應(yīng)繳稅額 行 是否填寫5月份繳納的3月份的入庫增值稅稅額?
老師民間非營利組織會計制度 企業(yè)所得稅如何做賬 入其他費用會影響當(dāng)年的利潤嗎
您好老師,我想問一下,剛才稅務(wù)來我們公司出口退稅首單核實,他給提了幾個問題,1.房租水電費只有收據(jù),沒有發(fā)票,2.沒有工資花名冊和銀行轉(zhuǎn)賬憑證,因為我們2024年業(yè)務(wù)很少,沒有發(fā)工資,這種情況我應(yīng)該怎么和稅務(wù)溝通?現(xiàn)場已經(jīng)解釋了,但是他還讓記下來,是需要寫情況說明嗎還是怎么著?
請問員工手機上已采集專項附加,會計在每月申報個稅的時候,累計繼續(xù)教育和累計贍養(yǎng)老人還是手動填入嗎?
老師,系統(tǒng)計劃成本法與實際成本核算的時候有什么區(qū)別,用材料采購科目的話后期要怎么處理,轉(zhuǎn)入原材料嗎
四月開完票已入賬,收入沖的預(yù)收款。那么紅沖分錄寫借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負(fù)數(shù)嗎,重開的分錄寫正數(shù)嗎
老師 員工的體檢費可以報銷嗎
請問老師,水資源稅改成,不征增資稅自來水了嗎?
無票收入的暫估22年已掛分錄,22年第四季度企業(yè)所得稅申報了無票暫估收入,但增值稅未申報
你好1; 你22年當(dāng)時報了 增值稅沒有;? 沒有報; 就得補報增值稅和附加稅以及印花稅的; 還得報所得稅的 (假如盈利了? )
當(dāng)時沒有申報增值稅,企業(yè)所得稅是申報了的。那如果要補報增值稅,可是我今年有部分發(fā)票開了(22年暫估),已經(jīng)在今年的時候交掉了部分增值稅
你好1;? ?繳納了到時抵減就行了? 。 現(xiàn)在是你要去申報補之前的 金額收入和成本才行的??
老師,你的意思是我現(xiàn)在要去辦理22年增值稅的更正申報是吧,那我這個月增值稅申報的時候在哪里抵減掉我已經(jīng)開票的呢。
你好; 對的;到時抵減你繳納的稅費; 對的??
老師,那我這個年終匯算清繳的時候就是按照我2022年賬上的暫估收入來申報就可以是吧,就不需要調(diào)整嗎
你好1;? ? 是的;? ?這樣是可以的;對 的?
老師,那我這個先做完匯算清繳再去更正企業(yè)增值稅申報可以吧
你好; 也可以 ;? 盡快去處理即可? ?