您好,現(xiàn)在是本身沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,然后不再填寫是嗎
老師,第四季度預(yù)繳所得稅表中,以前年度彌補(bǔ)虧損帶出數(shù),匯算清繳時(shí)這筆就沒(méi)有了,為什么?有遇到過(guò)這種情況嗎?應(yīng)該如何處理?
請(qǐng)問(wèn)一下 季度申報(bào)所得稅收入少申報(bào)了 但是年度還沒(méi)匯算清繳 我到年度匯算清繳把收入補(bǔ)上去 這種情況要不要補(bǔ)稅的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)有研發(fā)費(fèi)用匯算清繳時(shí)該填哪些申報(bào)表呢?如何填?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有老師遇到過(guò)這種情況,22年匯算清繳之后,稅管員發(fā)現(xiàn)22年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了讓我自查,我確實(shí)發(fā)現(xiàn)了多結(jié)轉(zhuǎn)成本19000,要補(bǔ)稅,請(qǐng)問(wèn)是把整個(gè)匯算清繳報(bào)表下載下來(lái)去柜臺(tái),還是帶個(gè)利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表去柜臺(tái)補(bǔ)申報(bào)呢?
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有老師遇到過(guò)這種情況,22年匯算清繳之后,稅管員發(fā)現(xiàn)22年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了讓我自查,我確實(shí)發(fā)現(xiàn)了多結(jié)轉(zhuǎn)成本19000,要補(bǔ)稅,請(qǐng)問(wèn)是把整個(gè)匯算清繳報(bào)表下載下來(lái)去柜臺(tái),還是帶個(gè)利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表去柜臺(tái)補(bǔ)申報(bào)呢?
老師好,一般納稅人不報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也可以直接報(bào)企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺(tái),總的是1臺(tái),收到0.3我按哪個(gè)提折舊,同一臺(tái)固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當(dāng)月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?謝謝
水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應(yīng)該對(duì)進(jìn)項(xiàng)金額和銷項(xiàng)金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務(wù)合同,簽合同預(yù)付2萬(wàn),一年服務(wù)結(jié)束后付2萬(wàn),第一次開(kāi)票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項(xiàng)??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個(gè)科目填,管理費(fèi)用勞務(wù)成本,還是應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項(xiàng)
銀行付給個(gè)人的往來(lái)賬怎么做呢
我單位是設(shè)備制造業(yè),食用油進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
是的,但是這個(gè)表自動(dòng)跳出來(lái),如何處理呢
您好,取消那個(gè)224的研發(fā)支出勾選
找不到那個(gè)取消勾選的地方,新電子稅務(wù)局
主表打開(kāi),這個(gè)再后邊的附表中,你點(diǎn)勾選了
真的沒(méi)有了,感謝老師,沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用,不填這個(gè)表沒(méi)事吧
沒(méi)有的話,這個(gè)不填沒(méi)關(guān)系