你好,是跨年成本的沖銷??

12月借:主營業(yè)務成本貸:銀行存款怎么沖掉成本重新預提呀
老師,晚上好! 我一筆合同分批付款5月付了15500,做了借主營業(yè)務成本 貸銀存款,6月付了3000.做了 借預付 貸銀行存款,借主營業(yè)務成本,貸預付賬款, 請問結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呀?
4月沒有收到成本票 付款是做錯分錄 借主營業(yè)務成本貸銀行存款,然后6月收到發(fā)票又做成了 借主營業(yè)務成本 貸預付賬款,以為四月已經(jīng)計提了預付其實沒有,現(xiàn)在10.28發(fā)現(xiàn),怎么才能沖掉多記的成本,把預付加進去,怎么做分錄
所以本來應該是借:庫存商品,貸:銀行存款,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,然后他把庫存商品抵掉了,變成借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款,是這樣來的是嗎
上月預提成本借,主營業(yè)務成本貸應付預提費用。本月收到發(fā)票,沖上月預提,借主營業(yè)務成本負數(shù),貸應對賬款預提負數(shù),記借主營業(yè)務成本貸銀行存款,這樣處理對不對
老師,請問FOB出口,從廠家 到 港口的陸運費,是走的貨代。貨代給我們開6%的發(fā)票對不對?
老師公司想轉(zhuǎn)讓股權(quán),10月份利潤表本年累計凈利潤虧損150萬,資產(chǎn)負債表所有者權(quán)益期末數(shù)138萬,轉(zhuǎn)讓股份金額8000元。這種情況需要按哪個數(shù)繳納個稅呢,謝謝
幫我看下,我每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這么結(jié)轉(zhuǎn)的,然后報8月份稅的時候多計提了363.95元的未交增值稅,這個月我把這個金額這么沖對嗎
老師,對方公司給我們打款,金額不大,一千多塊錢,備注的報銷款,應該是貨款,對方是國企,打款審批比較慢,如果這次退款,再重新打款就會很長時間,不退款重新打款,對我們有影響嗎
老師好,公司之前欠稅20萬,這月留抵抵欠了5萬,現(xiàn)在交5萬,增值稅申報表往哪里填呢
老師,我已經(jīng)結(jié)賬了,稅務來電說讓調(diào)一下2.3季度的所得稅交少了?我怎么調(diào),在第四季度調(diào)還是二三季度修改?
老師,確實沒讀懂這個題,在確保最低現(xiàn)金余額1000的情況下,仍短缺6000,怎么實際現(xiàn)金短缺就是5000呢,麻煩老師解答一下,確實沒理解
合伙個人獲得合伙企業(yè)購買登記在個人名下房為什么不是分紅?
老師,這句話是什么意思,資金收付款就是被掛靠和掛靠方一起共同用財務,然后開立一個專用的賬戶,收付款手機號掛靠方要知道。
領導買了兩部手機,2演萬元,這個怎么做賬