您好,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,可以
12月借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款怎么沖掉成本重新預(yù)提呀
已經(jīng)預(yù)付對(duì)方款項(xiàng),希望計(jì)提成本如何做賬,預(yù)付時(shí):借預(yù)付賬款貸:銀行存款,計(jì)提成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款這樣對(duì)嗎
上月預(yù)提成本借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付預(yù)提費(fèi)用。本月收到發(fā)票,沖上月預(yù)提,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸應(yīng)對(duì)賬款預(yù)提負(fù)數(shù),記借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,這樣處理對(duì)不對(duì)
老師好,預(yù)提成本費(fèi)用的分錄是,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)付款—預(yù)提費(fèi)用等收到發(fā)票時(shí),借:其他應(yīng)付款,貸:現(xiàn)金銀行,對(duì)嗎
五月不知道自己付多款,當(dāng)時(shí)記借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25000借進(jìn)項(xiàng)稅4000 貸應(yīng)付款 多付款了10000 付款時(shí) 借應(yīng)付25000 貸銀行存款 不用退用來(lái)抵扣貨款 4月及 5月 4月發(fā)生 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)10000 借預(yù)付賬款10000 借 庫(kù)存商品4000 貸預(yù)付4000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4000貸庫(kù)存商品4000這樣子嗎
老師,2015年公司收到政府補(bǔ)貼,項(xiàng)目做的是秸稈,這個(gè)是免稅嗎
已經(jīng)申報(bào)了增值稅,還未交稅,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票里面有兩張不能抵扣,有什么辦法處理嗎?
工資薪金所得一個(gè)月2萬(wàn),個(gè)稅交多少?老師
員工實(shí)發(fā)3000,社保個(gè)人部分500元公司承擔(dān),公司不扣個(gè)人保險(xiǎn)了,怎么申報(bào)個(gè)稅,社保一共1500,全部公司承擔(dān),分錄怎么做,工資計(jì)提多少
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買(mǎi)月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬(wàn)2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣(mài)給供應(yīng)商,老板也沒(méi)有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開(kāi)的專票,對(duì)方用不起,也沒(méi)支付錢(qián)。因?yàn)榭缭搅耍烷_(kāi)了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開(kāi)的普票(收到錢(qián)了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問(wèn)一下,公司銷(xiāo)戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫(xiě)?
我們銷(xiāo)售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開(kāi),客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開(kāi)了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開(kāi)發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎