您好 沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅 不會(huì)有企業(yè)所得稅退回的啊
老師?請(qǐng)問(wèn)年末企業(yè)有利潤(rùn),是否需要計(jì)提企業(yè)所得稅,因?yàn)橐郧澳甓扔刑潛p還有研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,實(shí)際不用繳稅,那我這種情況還需要計(jì)提嗎?
老師好,一家公司全年虧損,沒(méi)交過(guò)企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后,虧的數(shù)額越大了,這種情況有得退還企業(yè)所得稅嗎??
請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè),21年度利潤(rùn)總額113萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用265萬(wàn),匯算清繳因?yàn)槭巧a(chǎn)企業(yè)加計(jì)扣除按100%抵減研發(fā)費(fèi)用,最后《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》本年度所得額變成了-152萬(wàn),之前交的企業(yè)所得稅都退回來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)這申報(bào)有問(wèn)題嗎?
老師好,我們是科技中小企業(yè),享受研發(fā)支出加計(jì)100%扣除,企業(yè)所得稅要匯算清繳了,稅管員不讓連續(xù)幾年虧損,但是有以前年度虧損額較大要彌補(bǔ),彌補(bǔ)后還是交不著稅,怎么處理好?
老師,賬上實(shí)際是盈利的,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后企業(yè)所得稅年報(bào)是虧,這種情況下,我賬上還需要計(jì)提法定盈余公積嗎?
對(duì)公匯款不開(kāi)票這樣可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)殘保金怎么申報(bào)?怎么填寫(xiě)工作薪金
老師,在做股權(quán)變更時(shí),在自然人電子稅務(wù)局登陸時(shí)用誰(shuí)的賬號(hào)登陸
老師,公章沒(méi)有備案過(guò)是不是沒(méi)有法律效益的
居民企業(yè)投資于另一個(gè)居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎
老師,現(xiàn)在讓已外賬公司進(jìn)入端口報(bào)稅,這種的是不是外賬公司承擔(dān)一部分險(xiǎn),沒(méi)有以前好了
老師,我們發(fā)貨有含稅價(jià)格也有不含稅的,我都直接入收入了,開(kāi)票了銷(xiāo)項(xiàng)稅額再?zèng)_減收入。可是其中涉及賣(mài)原材料,原材料是分裝后賣(mài)的,我之前都直接按原材料賣(mài)了,那么核算原材料單位成本的時(shí)候,銷(xiāo)售原材料的價(jià)格是含稅的,如果以后開(kāi)票了,我該怎么沖減?還是這么操作就不對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)關(guān)聯(lián)方交易表,借款給對(duì)方公司需要填寫(xiě)進(jìn)去嗎
老師,就是我給他做了工資,不報(bào)個(gè)稅行嗎,因?yàn)榫妥隽藥滋欤瑳](méi)有他們的身份信息,沒(méi)法報(bào)個(gè)稅
公司,注冊(cè)資本2500萬(wàn),已全部實(shí)繳,一個(gè)股東97%.一個(gè)股東3%,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)股權(quán),銀行貸款970萬(wàn)要全部轉(zhuǎn)入新的股東,舊的股東可以0元轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎