你好,不用的不用計(jì)提。
老師?請(qǐng)問年末企業(yè)有利潤(rùn),是否需要計(jì)提企業(yè)所得稅,因?yàn)橐郧澳甓扔刑潛p還有研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,實(shí)際不用繳稅,那我這種情況還需要計(jì)提嗎?
財(cái)務(wù)年底利潤(rùn)表有利潤(rùn)50萬(盈利),但稅務(wù)上選擇了固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,導(dǎo)致本年度不需要繳納所得稅。這種情況下財(cái)務(wù)賬上是否需要計(jì)提所得稅和法定盈余公積?
小微企業(yè),這個(gè)季度盈利,但是用上年度的虧損彌補(bǔ)了沒有繳納企業(yè)所得稅,這種情況下,還要用利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我報(bào)表上是盈利,但是有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,扣除完是虧損,這樣需要計(jì)提盈余公積嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)盈利240萬,涉及研發(fā)費(fèi)用,所以沒有所得稅,請(qǐng)問,這種情況下,需要計(jì)提盈余公積嗎?
老師請(qǐng)問一下公司的章程在網(wǎng)上哪里可以打印出來
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者每年可以抵扣6萬,那么個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是也可以抵扣6萬
物流公司必須是一般納稅人嗎? 一般都不是小規(guī)模吧? 因?yàn)槲锪鞴鹃_的發(fā)票都是9%的
請(qǐng)問老師,公司給員工的午餐,計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問老師,上月發(fā)現(xiàn)科目記錯(cuò)了,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)借方科目錯(cuò)了,不應(yīng)該是銀行,應(yīng)該是應(yīng)收賬款。該怎么處理
現(xiàn)在對(duì)于拼多多網(wǎng)店10月份開始要怎么申報(bào)?
老師您好 小規(guī)模企業(yè),第二季度開票收入超了15萬 共計(jì)開票45萬全額繳稅了,那現(xiàn)在老板不愿意了,后面月份發(fā)票可以作廢或沖紅嗎?還有辦法補(bǔ)救嗎
老師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書有什么用啊,值得考嗎
非本單位員工,但是是本單位項(xiàng)目下的勞務(wù)人員,差旅費(fèi)機(jī)票可以抵扣增值稅嗎
老師,這張二手車市場(chǎng)開的發(fā)票,是幫我們公司代開的發(fā)票嗎?(我們公司車賣給二手車市場(chǎng),二手車市場(chǎng)賣給個(gè)人)二手車市場(chǎng)有權(quán)利幫我們公司代開發(fā)票?
那賬上的利潤(rùn)直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
也就是我賬上的利潤(rùn)也不計(jì)提企業(yè)所得稅了,直接把本年利潤(rùn)余額全轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)里.
對(duì)的,是的,是這么做的。