同學你好,只要是公司真實發(fā)生業(yè)務,是可以抵扣的哈
您好!老師,我剛到一個公司,公司銷售產(chǎn)品及技術(shù)服務,簽定的有技術(shù)服務合同,稅率寫的6%,稅費由乙方承擔(我方),這項技術(shù)公司這邊可以開進項稅額嗎?
銷售里面有系統(tǒng)也有服務,開出技術(shù)服務6%發(fā)票,進項是收到系統(tǒng)13%發(fā)票,這樣可以嗎?合同簽的一個金額,服務占大部分
進項稅額13%是會議系統(tǒng),銷項稅額6%技術(shù)服務費,可以抵扣嗎?公司會不會有問題。
您 好,公司剛裝修進項票比較多,但是銷項很少,進項都抵扣有沒有問題,增值稅負會變得很低,這樣稅務系統(tǒng)會不會預警?
請問下公司進項有6%的服務的,也有13%的,銷項也有6和13的,請問進項抵扣可以全部抵扣不?比如進項2000的是6%的.3000是13%的,本月銷項8000全是6%的,我的進項總數(shù)5000可以全扣嗎?
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
現(xiàn)在一個法人有2家A,B公司不同的業(yè)務,和不同的員工,現(xiàn)在b公司的員工報銷了A公司的業(yè)務,現(xiàn)在怎么搞? (該業(yè)務實屬A司,且B司的員工負責了A司的改業(yè)務,后期會轉(zhuǎn)勞動關(guān)系,目前這筆財務要怎么處理,轉(zhuǎn)給A司的其他同事嗎?
老師,您好!麻煩給一份民辦高校的關(guān)聯(lián)方交易管理制度
單位小規(guī)模納稅人,采購辦公用品一批8000元, 需要先入庫后分批領(lǐng)用 入庫,領(lǐng)用的會計分錄怎么寫
剛注冊的公司稅務登記,這個投資總額明細填的對不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬元為單位還是以元為單位
老師,公司是建材批發(fā)的,平時也會開挖機租賃業(yè)務,平時開回的柴油發(fā)票一次性金額較大,本月開回柴油發(fā)票,但是本月又沒有發(fā)生挖機租賃業(yè)務這個油發(fā)票怎樣做會計憑證?
那進回來的商品都要進入庫存噠,怎么處理呢,我開出去的是技術(shù)服務了?
就結(jié)轉(zhuǎn)成本了哈。你這是混合銷售,可以這樣哈。
進項稅額13%,銷項稅額6%,余下的稅可以怎么操作呢?
如果當月全部勾選抵扣的話,就在報表上作為留抵稅額哈。如果是按照稅負率來勾選認證,就在賬上做借方應交稅費-待認證進項稅額。
請問老師,混合銷售是以什么稅率標準來納稅呢。
就是按你主營業(yè)務的稅率來的哈,你的主營是服務不是貨物,就是按照服務稅率來開
老師我還想問一下,我的進項商品在78萬,開技術(shù)服務費是100萬,按照混合銷售沒有任何問題吧。
按照混合銷售開沒有問題哈,只是你要在認證的時候,控制好稅負率,因為你這利潤100-78=22不太高,因為是技術(shù),你這人工成本也不低,容易被懷疑虛開哈
對方要求一次性開90萬,余下的一年后再開。
其實你只要把控住了按照稅負率去抵扣,基本沒風險哈