同學(xué),可以開不同的稅率的
銷售里面有系統(tǒng)也有服務(wù),開出技術(shù)服務(wù)6%發(fā)票,進項是收到系統(tǒng)13%發(fā)票,這樣可以嗎?合同簽的一個金額,服務(wù)占大部分
1、LED大屏系統(tǒng)租賃,開票里面稅收分類,是商業(yè)營業(yè)用房經(jīng)營租賃服務(wù)(經(jīng)營租賃)嗎? 2、這種租賃開票稅率是13%嗎? 3、公司經(jīng)營范圍沒有租賃,比較接近的就計算機系統(tǒng)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。那么可以開租賃的發(fā)票嗎?
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產(chǎn)負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費,這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
金額只有一個,分不清楚
服務(wù)費的確是6個點的,同學(xué),銷售的話是13個點
那這種情況可以只開6個點嘛
不行,服務(wù)是6個點,銷售是13個點
可是這兩個分不開呀
那是一個履約義務(wù),開出發(fā)票是6%,收到進項13%,可以嗎?可以抵扣嗎?
同學(xué)你開出6個點的票,不影響你收到13個點的進項票
不對應(yīng)也可以嗎?是這個合同進項?
同學(xué),這個你取得的任何稅率的進項票都可以抵扣銷項稅