?你好;? ? 是的 。 報(bào)稅的話(huà)? ? ?你 當(dāng)期的收入減去未開(kāi)票收入 金額來(lái)報(bào) 稅費(fèi)的? ??
老師 您好 我小規(guī)模納稅人,這季度超30萬(wàn)了 既有減征收入又有免征收入,我們的收入分為開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入,我開(kāi)具免稅收入的發(fā)票時(shí)選的稅率是1%,而且我還開(kāi)具了一部分疫情之前已確認(rèn)收的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我現(xiàn)在不會(huì)申報(bào)增值稅了
老師,前期做了一筆未票收入,現(xiàn)在客戶(hù)要發(fā)票了,我在賬上沖掉了之前的未票,根據(jù)發(fā)票重新入賬了,那我這一期報(bào)稅時(shí)是不是應(yīng)該在未票收入那里填上負(fù)數(shù),這樣的我的稅才不會(huì)重復(fù)交?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們?nèi)ツ昴甑子形撮_(kāi)票收入,填寫(xiě)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),當(dāng)時(shí)填在了未開(kāi)具發(fā)票那一欄,現(xiàn)在我們開(kāi)了發(fā)票,然后要在未開(kāi)票收入那里這個(gè)負(fù)數(shù)沖掉之前的數(shù)嗎?
老師你好,我們家是一般納稅人,這個(gè)月做了14萬(wàn)元未票收入,報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)具發(fā)票收入那邊填14萬(wàn)元,這14萬(wàn)元交增值稅,如果明年這14萬(wàn)元發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,那我們家未開(kāi)具發(fā)票收入那邊可以填—14萬(wàn)元嘛,就是把12月份的未開(kāi)具發(fā)票14萬(wàn)元沖掉
老師,你好。我是小規(guī)模公司。在之前季度把未來(lái)票收入調(diào)到了收入并且納稅了,現(xiàn)在如果這個(gè)未來(lái)票收入現(xiàn)在開(kāi)票了。那我要把帳里的沖銷(xiāo)。那我報(bào)稅的時(shí)候。這個(gè)沖掉的稅費(fèi)不能減少了是嘛?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以?huà)炱渌麪I(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn),只要不撤資,是不是公司賬戶(hù)上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn),打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶(hù),完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢(qián)用其他方式拿出來(lái)了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民