你好,最好不要這樣做,因?yàn)槎悇?wù)局查賬的時候會要求寫說明的。
老師您好,對于月底沒沒有收到發(fā)票但是入庫的情況要暫估入庫是嗎?發(fā)票幾個月不回來,發(fā)票什么時候回來再沖暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
目前是3月份,收到了開票日期是3月份的成本發(fā)票,在做2月份的賬務(wù)的時候,可以直接把這個發(fā)票入賬么?還是說要先暫估,3月份沖回了以后再入賬。
老師,我2021年5月暫估入庫了一筆材料,但是我2022年3月才收到發(fā)票,我從2021年5月后就沒有重新沖紅又重新暫估,這個有影響嗎?
老師,3收到商品,入庫時沒有取得發(fā)票,但是金額是明確的,4月開回發(fā)票,發(fā)票可以直接付到3月后面嗎?還是3月要先暫估,4月沖銷暫估再重新入庫啊
老師好,去年12月份暫估入庫了一些庫存商品,今年2月份發(fā)票開回來了,那1月份先要紅沖暫估入庫的憑證,2月份開回來發(fā)票以后再正常入賬嗎?還是2月份直接紅沖憑證再入賬?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那咋做啊
紅沖三月份暫估的,然后再做發(fā)票的。
老師,那要是同一個月的業(yè)務(wù)呢,就是5號收到貨物,但是沒收到發(fā)票,20號收到了發(fā)票,那5號入庫時候還要暫估嗎
是的,直接在20號做賬就可以的。
不用的直接在20號做賬就可以的。